你好,企業(yè)享受簡易征收的,13%的進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證,認(rèn)證后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)稅轉(zhuǎn)出。
老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時(shí)主要的業(yè)務(wù)是提供不動(dòng)產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計(jì)證增值稅。 想請問一下,如果我們平時(shí)的一些辦公相關(guān)的費(fèi)用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)以后抵扣增值稅?(因?yàn)槲铱吹轿覀儠?huì)計(jì)做賬,即使拿到專票也會(huì)全額計(jì)入費(fèi)用,那是不是因?yàn)椴荒艿挚鄣脑颍?
老師,雖然我們是一般納稅人,但是因?yàn)橐灿泻喴渍魇?,因?yàn)楸酒陂_的是3%的簡易征收,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和上期的進(jìn)項(xiàng)留底都不能使用,所以上個(gè)會(huì)計(jì)用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了
請問發(fā)票進(jìn)項(xiàng)名稱和銷項(xiàng)名稱不太一致有影響嗎,有以下兩種情況 一:假設(shè)進(jìn)項(xiàng)名稱為,(貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣)(規(guī)格型號:G82H) 由于新來開票員對商品不熟悉,并且公司沒有相應(yīng)文件,開票員銷項(xiàng)發(fā)票開成了(貨物名稱:*皮革面料制品*衣服)(規(guī)格型號:毛衣)進(jìn)銷項(xiàng)的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應(yīng)商不同,供應(yīng)商開具過來的稅收編碼有差異,開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí),取其中一個(gè)稅收編碼開具,這是否可行
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
請問企業(yè)享受簡易征收政策,開具3%發(fā)票,如果進(jìn)項(xiàng)涉及的供應(yīng)商有的是簡易征收,有的不是,同樣的產(chǎn)品名稱,規(guī)格不完全一致的情況下,13% 的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)不認(rèn)證
私車公用,油補(bǔ),是在工資里邊嗎,還是可以單獨(dú)費(fèi)用報(bào)銷
老師,我買進(jìn)來的蔬菜免稅的,開出去也是免稅的嗎?
老師,單位是家汽車4s店,一般納稅人,完成一定銷售任務(wù)后,上游車企會(huì)給返利,您幫我看下,我這樣設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分錄是否正確,有哪里需要改動(dòng)
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),人員都已經(jīng)選非正常了,離職時(shí)間也選了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),已經(jīng)沒有人了
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到的退稅款需要繳納企業(yè)所得稅或其他稅種嗎
出口退稅過程中,需要提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),現(xiàn)在專用發(fā)票都是電子發(fā)票。這個(gè)需要去哪里下載
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師,是不是只要我想享受簡易征收,就不管進(jìn)項(xiàng)是3還是13都不能抵扣,可是這個(gè)品要精確到規(guī)格嗎,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)把同品名的都不能抵扣
你好,不是這么計(jì)算的,你如果有簡易計(jì)稅,你把全部進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,按再簡易計(jì)稅銷售額占全部銷售的比例去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票開的規(guī)格有的是對不上的,有的你也分不開。