同學(xué),你好 我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了 那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)
我們是前端人員在系統(tǒng)做賬,我依系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)出口普票,12月沒(méi)做那筆收入,它應(yīng)屬于23年的,但我在12月開(kāi)了票,在1月紅沖,把1月的收入沖沒(méi)了那報(bào)稅怎么辦
我納稅申報(bào)是根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)上報(bào)稅,但是先開(kāi)票了后期發(fā)貨,開(kāi)票做的預(yù)收賬款,發(fā)貨確認(rèn)了收入,那我申報(bào)表和 每月的收入不一致,我應(yīng)該怎么改呢
12月發(fā)現(xiàn)10月有一張發(fā)票重復(fù)開(kāi)了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的重復(fù)開(kāi)票金額申報(bào)的,12月把重復(fù)的發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)沖紅了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上該如何入賬,12月份需要先補(bǔ)計(jì)這筆收入嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn),已申報(bào)了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬(wàn)發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開(kāi)票收入對(duì)吧
提問(wèn):9月開(kāi)了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報(bào),但是10月開(kāi)票員把這個(gè)發(fā)票紅沖了,我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報(bào)稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報(bào)單?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
更正去年10月的報(bào)表,還要更正之后的嗎?
同學(xué),你好 什么時(shí)候開(kāi)具紅字發(fā)票的?
去年10月開(kāi)的紅字發(fā)票
同學(xué),你好 那需要更正去年10月的報(bào)表
10月以后的增值稅報(bào)表,要不要更正?
同學(xué),你好 不需要的