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提問(wèn):9月開(kāi)了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報(bào),但是10月開(kāi)票員把這個(gè)發(fā)票紅沖了,我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報(bào)稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報(bào)單?

2024-07-29 11:07
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-29 11:07

同學(xué),你好 我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了 那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)

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快賬用戶3761 追問(wèn) 2024-07-29 11:13

更正去年10月的報(bào)表,還要更正之后的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 11:14

同學(xué),你好 什么時(shí)候開(kāi)具紅字發(fā)票的?

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快賬用戶3761 追問(wèn) 2024-07-29 11:14

去年10月開(kāi)的紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-07-29 11:18

同學(xué),你好 那需要更正去年10月的報(bào)表

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快賬用戶3761 追問(wèn) 2024-07-29 11:20

10月以后的增值稅報(bào)表,要不要更正?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 11:20

同學(xué),你好 不需要的

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同學(xué),你好 我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了 那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)
2024-07-29
你好,現(xiàn)在確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后你再做一個(gè)紅沖的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2023-12-18
你好 根據(jù)你的描述,建議你12月份正常申報(bào),在1月份的時(shí)候進(jìn)行紅沖,減少收入來(lái)進(jìn)行申報(bào)的
2023-02-14
是的,12月正常做賬和申報(bào)就是
2023-12-27
你好,可以去稅局更正申報(bào),退稅。
2020-12-29
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