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12月發(fā)現(xiàn)10月有一張發(fā)票重復(fù)開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計的重復(fù)開票金額申報的,12月把重復(fù)的發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補(bǔ)計這筆收入嗎

2023-12-18 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 09:06

你好,現(xiàn)在確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后你再做一個紅沖的開負(fù)數(shù)發(fā)票

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你好,現(xiàn)在確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后你再做一個紅沖的開負(fù)數(shù)發(fā)票
2023-12-18
同學(xué) 你好 這樣做可以的
2022-01-15
銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發(fā)票的銷售額和稅額以負(fù)數(shù)填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數(shù)填相同欄次。 附表一:在對應(yīng)的應(yīng)稅項目和稅率欄次,紅沖用負(fù)數(shù)、重開用正數(shù)填銷售額和稅額。 小規(guī)模納稅人:在申報表相應(yīng)征收率欄次,紅沖用負(fù)數(shù)、重開用正數(shù)填銷售額。 避免重復(fù)交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負(fù)數(shù)、重開用正數(shù)填,讓系統(tǒng)按正負(fù)相抵計算應(yīng)納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復(fù)交稅,準(zhǔn)備好材料通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務(wù)局更正申報:登錄電子稅務(wù)局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務(wù)廳更正:攜帶材料去辦稅服務(wù)廳讓工作人員修改。
2024-12-24
?你好? ? 1.? 是什么發(fā)票。 普票還是專票? 2.? ? 是的最好是有復(fù)印件放著? 3.? ? 到時 開了紅字發(fā)票你做紅沖分錄 。然后在開藍(lán)字發(fā)票 在做一遍 藍(lán)字分錄處理。??
2021-03-08
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應(yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
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