同學(xué),你好,這是正常現(xiàn)象的,開票后掛賬就可以了 比如 借應(yīng)收賬款-張三 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到張三的款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款-張三 當(dāng)張三把錢全部付完后,應(yīng)收賬款-張三這個(gè)科目就平了啊
老師您好,信息技術(shù)公司經(jīng)營范圍有代訂門票和酒店房費(fèi),賺取的是差價(jià)部分。但公司性質(zhì)不是旅游公司,這兩個(gè)業(yè)務(wù)可以按收進(jìn)來的款項(xiàng)減去代收代付出去的部分后差額開票計(jì)稅嗎?
老師,我們是一家盈利性幼兒園,前段時(shí)間買了批園服(孩子們),總價(jià)款在4萬左右,我問對(duì)方,但是賣衣服個(gè)人想去稅務(wù)局代開票,我能不能從公戶把錢打到他個(gè)人賬戶里呢?這樣會(huì)不會(huì)有問題呢,不是說公戶不能對(duì)個(gè)人賬戶么
你好,請問一下公賬收到個(gè)人打款,這些款項(xiàng)不開票的話,我可以做其他業(yè)務(wù)收入-某某某嗎,但是有個(gè)問題就是我個(gè)人打款的人比較多,有好幾百個(gè),是否得一個(gè)個(gè)去添加其他業(yè)務(wù)收入-某某某的會(huì)計(jì)科目
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務(wù)收入,但是有時(shí)需要幫客戶開成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務(wù)收入的,所以代扣代繳這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么做啊,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
老師你好,我公司代理服務(wù)只開傭金發(fā)票,純服務(wù),打給總公司的預(yù)付款80萬怎么消賬,單次的合同價(jià)款有一個(gè)表格每次是5萬左右,這種業(yè)務(wù)的整體分錄怎么寫?謝謝老師
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師可不可以這樣操作 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收代付 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:其他應(yīng)付款-代收代付 貸:銀行存款 這個(gè)就是收入和支出是差價(jià)就是收入 然后不是掛賬了應(yīng)收賬款嗎 借:其他應(yīng)付款-代收代付 貸:應(yīng)收賬款-開票的 這樣操作
同學(xué),你好,可以的可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評(píng)哈