您好,如果金額不是很大,您可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,收到的錢掛往來賬。這部分其他業(yè)務(wù)收入代扣代繳的增值稅你們從往來賬款里面扣除。
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購(gòu)買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬元,已計(jì)提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價(jià)為100萬
其他業(yè)務(wù)收入不是要交所得稅嗎,這個(gè)成交款是不是我們的收到,轉(zhuǎn)給財(cái)政了,屬于非稅收入,可以麻煩您做一下完整分錄給我看看嗎,謝謝
成交款不是我們的收入
但你們開了發(fā)票,開票系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)把這部分計(jì)入收入。是需要交企業(yè)所得稅的。 要么你們和客戶商量,幫忙代開的話需要承擔(dān)稅費(fèi)。不然只要是你們公司開出去的票,都是要記做收入繳納企業(yè)所得稅的。
不需要交企業(yè)所得稅的,因?yàn)檫@個(gè)是財(cái)政的,有非稅收入證明的
只需要交增值稅就行的
你們的非稅收入返還給客戶,客戶是政府單位還是私有企業(yè)?
成交款是交給政府單位的
我公司只收傭金收入的,這個(gè)成交款是政府的,所以非稅收入的,我們代政府開的成交款發(fā)票給了客戶的,然后代收代扣客戶這部分增值稅附加稅稅款的
那您增加一個(gè)明細(xì)科目為應(yīng)繳財(cái)政專戶款-非稅收入,一般情況下,這個(gè)非稅收入是免稅的,不需要繳納增值稅,你們要是能直接開給政府最好。政府再轉(zhuǎn)給客戶,現(xiàn)在你們直接開給政府,又是免稅收入,那就這樣寫分錄吧。 1、收款時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款-非稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅額-銷項(xiàng)稅 2、開出非稅收入繳款書并上繳財(cái)政時(shí) 借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款-非稅收入 貸:銀行存款
那附加稅要計(jì)提嗎,是計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
要計(jì)提的,因?yàn)槟祭U納增增值稅了。計(jì)提在稅金和附加。
之前會(huì)計(jì)是掛到往來賬戶,從往來賬戶出去的、,可以嗎
如果從往來款出去,就需要從往來款沖,要把往來賬戶沖平,不然一直有網(wǎng)來款。
是的能沖平
那這樣處理就可以了。