您好 現(xiàn)金折扣的話(huà) 不需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 質(zhì)量折扣需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 然后沖減應(yīng)收跟收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買(mǎi)產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話(huà),就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
1 .做物流倉(cāng)儲(chǔ)的快遞公司(三方公司),因?yàn)榇尕浐涂爝f物件都是客戶(hù)的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說(shuō)是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說(shuō)收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個(gè)有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會(huì)計(jì)資料,那么回收成本似乎過(guò)高了,有沒(méi)有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶(hù)是個(gè)人,不具備簽訂合同(報(bào)價(jià)單)和開(kāi)具發(fā)票的能力,收款入賬時(shí),因?yàn)闆](méi)有合同和發(fā)票,這時(shí)候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個(gè)月與下游供應(yīng)商(非銀行機(jī)構(gòu))的對(duì)賬單(訂單號(hào)+費(fèi)用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開(kāi)具外幣發(fā)票,還是開(kāi)本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開(kāi)具?
華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對(duì)賬單余額為389000元,銀行存款日記賬賬面余額為394150元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng):回1.4月25日?公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票6000元,支付供貨單位賬款。支票尚未到達(dá)銀行.銀行尚未登記入賬;2.4月27日,假設(shè)有一筆金額為16000元的收款,企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加,而銀行尚未入賬;?3.4月29目,銀行計(jì)算應(yīng)付給企業(yè)的存款利息7450元,已計(jì)入公司存款戶(hù),公司尚未收到收賬通知,未入賬洄1.銀行代扣水電費(fèi)2600元,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題?;?.以下關(guān)于銀行存款清查的說(shuō)法正確的有(A.銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)屬于賬證核對(duì)B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯(cuò)賬,調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對(duì)賬單的說(shuō)法正確的有)。A銀行對(duì)賬單不是原始憑證B.銀行對(duì)賬單是原始憑證C.銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)檔案D.銀行對(duì)賬單的保管期限是10年
會(huì)計(jì)小白一名,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒(méi)有完成,所以沒(méi)有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶(hù)等地方有損壞需要維修,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)維修費(fèi)在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個(gè)科目應(yīng)該選哪個(gè)?
老師對(duì)外公司投資及取得分紅會(huì)計(jì)分錄?
老師好!問(wèn)下增值稅參與利潤(rùn)計(jì)算嗎?
董老師,您在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫(xiě)第二個(gè)
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo),可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
關(guān)鍵是對(duì)方都直接入賬過(guò)了,如果我開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方在入賬,這個(gè)金額還是對(duì)不上,賬上余額比如對(duì)方是1.5萬(wàn),我們公司賬上余額是3萬(wàn)。我如果開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方是不是也要在做一次賬?
是的 您開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 要給對(duì)方 對(duì)方也要沖減成本跟應(yīng)付的