您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計算錯誤,仍然是紅沖,第三個就是說,你需要吧這個普票正常負(fù)數(shù)
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個該怎么做賬?
老師,想請教三個問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個該怎么做賬?
你好 老師,我想問一下 我們公司支付給私人(個人)安裝工電梯款,收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務(wù)局開的發(fā)票,這種發(fā)票可以入賬做成本嗎?對方不同意重新開具發(fā)票,款項已通過公司公賬上支付了,收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅,怎么處理呢?
老師,我們有個業(yè)務(wù)是跟A公司簽訂合同,現(xiàn)在A公司因為官司賬戶被凍結(jié),然后今年一整年都通過B公司給我們付款,但實際我們業(yè)務(wù)結(jié)算單和發(fā)票都是開給A公司的,然后B公司付款之后我們就寫一個代收款證明給對方,證明實際業(yè)務(wù)和發(fā)票是A公司,但是B公司代付款我們已經(jīng)收到了。想了解下這種情況在財務(wù)稅務(wù)方面,有哪些不可操作性的規(guī)定嗎?因為不想長期這樣配合做這樣子的操作,我賬面上沖應(yīng)收款,也有附上這張代收款證明單據(jù)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
會計分錄應(yīng)該怎么做呢老師
之前是做收入了嗎還是
一、今年收到暫估的票,今年收到的發(fā)票比暫估的少,直接在今年把去年的紅沖掉,做一筆正確的分錄就行了?? 二、紅沖的話會計分錄怎么做,需要用以前年度損益調(diào)整嗎? 三、如果開負(fù)數(shù)了,會計分錄怎么做呢? 現(xiàn)在主要不知道這三筆會計分錄怎么做
第一個就是直接把去年做的分錄做相反啊,第二個也是,只不過需要用以前年度損益調(diào)整