管理費用辦公費 送貨單這個有嗎?這個需要運輸嗎?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業(yè)務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
東海公司、南河公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經營一家商城,其經營范圍主要為服飾、家用電器和日用百貨,并開設一個冷飲店。已租入三層樓房一棟,其中,一樓經營日用百貨,二樓經營服飾、家用電器,三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥,準備開業(yè)。請為公司設計一套會計制度。經事前調查,獲得以下資料:1公司名稱為江河南城有限責任公司。2.已在銀行開立賬戶。3.除兩家合股投資外,還準備向銀行貨款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長期應付款,按高于同期銀行存款利率10%付息。4,商場和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè)。5,需購入收款機、貨架、柜臺、音響設備、桌椅等設備,運輸車一輛。6.冷飲店的收入作為非主營業(yè)務處理。7.商場購銷活動中,庫存商品按售價記賬,可以賒購賒銷。8.雇請的安保,保潔人員若干人,每月按計時工資計發(fā)報酬,獎金視營銷情況而定。請問要設置些什么會計科目?
老師,我把一些餐飲費用都算成員工福利費,然后支出是欠我法人的錢,然后一月份轉了幾萬塊錢給法人賬戶,這個轉給法人賬戶的錢要怎么寫呀?房租補貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復印件 2.法定代表人身份證明復印件(蓋公章)。 3.企業(yè)上一年度(2022年)會計報表的年度審計報告復印件 4.稅務部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明(蓋公章)。 5.房屋租賃合同復印件。 6.房租繳納費用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉賬回單老師,我們公司在申請租金補貼,請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?
老師,做自然人開票,開了居間費20萬,要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
數(shù)電發(fā)票和增值稅發(fā)票怎么區(qū)分,取得的發(fā)票是否需要歸檔,用的是什么格式歸檔
小規(guī)模納稅人總開具專票給客戶,會不會引起稅務局關注?
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個點的進項票,但是賣出去是個人,消費者不要票的,就沒有銷項,如果開票的話說真的就不賺錢了,這個該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
沒有運輸,在本地區(qū)以內,您是說需要對方每次給公司送水時的清單?(就是你說的送貨單)就可?這個清單里邊內容大概都有啥呢?
可以 貨物 規(guī)格 數(shù)量
①這個清單需要具體到列上日期、送到哪個部門、公司簽收人嗎?比如今天送到辦公室多少桶水?簽收人辦公室人簽字。明天送到市場部多少桶水、簽收人市場部簽字。②最后清單上需要加蓋對方公章嗎?
送給哪個部門,寫不寫都可以的。人家他不一定知道送給哪個部門的 你們單位收到了之后,需要給人家簽字, 對方企業(yè)蓋公章
像圖片上這種行不?還是把清單上部門去掉?直接就日期、數(shù)量、合計數(shù)量多少,我們單位簽收人簽個字(比如就統(tǒng)一讓辦公室簽字)、讓對方加蓋公章可否?(具體到給哪個部門送水話屬于內部單子,只作為結算單子,不當做入賬憑據(jù)),是否可以這樣理解呢?
可以的,可以這么做的。
上邊說的那種清單不算違規(guī)吧?像清單、驗收單上是不是都不能有涂改痕跡,比如寫錯內容了,拉掉重寫,這種是不是得重新替換清單或驗收單?
最好不要有涂畫的 有圖畫的這種就容易被認為是虛假的
如果清單上把部門加上,這種做賬務處理時需要按部門入費用嗎?還是全部計入管理費用—辦公費或其他呢?
根據(jù)使用部門來做
額,如果想簡單點話簽送水單子時直接讓辦公室人簽就可對吧?這樣做賬務處理就可以直接入管理費用—辦公費或其他?是吧?
是的,對的,是這么做的。
消暑藥品(比如花露水、風油精、藿香正氣水啥的,藥箱)這種咋做賬務處理?
借周轉材料貸銀行存款領用做勞保 據(jù)使用部門。
比如辦公室采購消暑藥品(打采購申請表相關領導簽字),把發(fā)票、驗收單、其他附件作為入賬報銷用,這樣對嗎?相關部門領用時找辦公室簽領取單屬于內部單據(jù)。如果稅局安保部用,直接入銷售費用——勞保費,如果是辦公室或財務室用就計入管理費用——勞動保護費,這種流程和賬務處理對吧?
對的是的,是這么做的
像內部單據(jù)不用當做入賬報銷時的附件是吧?
內部單據(jù)可以做,也可以不用做。