對(duì)的,是的,雙方都需要繳納的。
老師,公司變更股東,需要繳納印花稅,印花稅是怎么計(jì)算呢?什么依據(jù)
變更股東需要繳納印花稅嗎
老師,想問(wèn)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|變更是誰(shuí)需要繳納印花稅?
老師,公司變更股東,要繳納印花稅嗎
老師,變更股東,需要繳納印花稅是嗎
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
雙方指的是出售股權(quán)和受讓股權(quán)人是不 是按出讓股權(quán)金額繳納印花稅是嗎
對(duì)的是的 安轉(zhuǎn)讓的金額。
轉(zhuǎn)讓金額*0.0003,是嘛 需要在電子稅務(wù)申報(bào) 嘛,還是在變更股東的時(shí)候稅局會(huì)申報(bào)
個(gè)人的去稅務(wù)局交,或者是在電子稅務(wù)局以個(gè)人的名義進(jìn)去交也可以。如果是企業(yè)的話(huà),就是在他的電子稅務(wù)局財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面交就行。 小規(guī)模個(gè)人,小型微利企業(yè),這三個(gè)都可以減半。
今天辦變更股東,今天就要申報(bào)嗎
轉(zhuǎn)讓250萬(wàn),0元收購(gòu),雙方都要按250萬(wàn)交印花稅嗎 250萬(wàn)算稅250萬(wàn)*0.00025再減半是嗎
是的,對(duì)的,是這么做。
0元收購(gòu)雙方也是要按0.00025收稅是吧
你好,那你說(shuō)的轉(zhuǎn)讓250是什么意思? 轉(zhuǎn)讓價(jià)格是零嗎?如果是的話(huà),你稅務(wù)局認(rèn)可嗎?不認(rèn)可按照注冊(cè)資本來(lái)交。
出方轉(zhuǎn)讓250萬(wàn),受方0元收購(gòu)
你好 按照250繳納的印花稅