購入銷售都交了嗎?這個購入的也得繳納的。
工會經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會費(fèi)嗎?使用工會經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費(fèi)會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計分錄怎么寫?
購入沒交老師,但是不是每次購入都簽合同的,這個我該按哪個金額繳納呢,直接按勾選抵扣的進(jìn)項,不含稅金額繳納,行不
你好,你可以按照你賬上來做的,你不管做了收入成本,只要你賬上做了的話,都需要交,就是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的。
老師,匯算清繳系統(tǒng)監(jiān)測,我收到專管員截圖,讓解釋3個疑點,這種該怎么處理呢,我們是技術(shù)研發(fā),研發(fā)費(fèi)用主要是研發(fā)人員的工資社保和公積金,以及騰訊的服務(wù)器充值服務(wù),我把騰訊服務(wù)器充值服務(wù)放到匯算清繳直接材料那了,請問老師,我是填錯位置了嗎,我該怎么回復(fù)專管員呢
你有研發(fā)報廢的材料嗎?如果有報廢的材料,你是不是沒有沖減你的研發(fā)支出?
第3個你看一下是不是連續(xù)虧損了。
沒有報廢的材料,我填直接材料那的金額,是騰訊服務(wù)器,和一些研發(fā)測試手機(jī),沒有其他的了,測試手機(jī)都在使用中,我們是技術(shù)服務(wù)研發(fā)的,不是制造業(yè)基本沒有材料
你好,那你研發(fā)費(fèi)用里面有報廢的材料這一部分沒有填寫。你稅務(wù)局會要求你們寫說明的,你去看一下,你當(dāng)時填寫了沒有。
我就把騰訊服務(wù)器流量費(fèi)用和測試手機(jī),放到材料那了,其他沒填,我們沒有報廢材料。
第一個,你自己寫一下說明就可以的。實際沒有報廢的材料,不需要調(diào)整研發(fā)支出。
老師,那研發(fā)費(fèi)用表,還需要修改嗎,材料那填有金額,如果不填材料那,應(yīng)該寫到哪里呢
不需要修改的,就是在那里填寫。