您好,這個(gè)的話,你全電現(xiàn)在沒法沖減之前的,只能讓專管員把之前的開票信息給你賦碼授權(quán)才可以,因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候過渡期
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了,再?zèng)_紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
老師,我們的供應(yīng)商需要沖紅之前開過來給我們公司的發(fā)票,我們沒有抵扣,直接入賬了,已經(jīng)裝訂了,但是現(xiàn)在他們需要沖紅,叫我們退回給他們,我們現(xiàn)在是退原件還是復(fù)印件呢?
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請(qǐng)問這個(gè)紅字要怎么弄呢
老師好,有個(gè)公司注銷了叫我們退給別人個(gè)人賬戶,,退貨給我們了,我們要退錢,,如果已開的發(fā)票紅沖以前是金稅盤開的,現(xiàn)在是電子全電發(fā)票,怎么紅沖,2020年的
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
老師,如果金稅盤沒注銷就可以沖是吧
嗯對(duì),那個(gè)盤還在的話就可以