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我們是建筑行業(yè)分公司,老板私對公轉(zhuǎn)進來錢10萬,我們付材料款10萬,后期供應(yīng)商給我們開票,這個業(yè)務(wù)怎么做賬

2024-07-23 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-23 12:07

你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實收資本10萬。 借原材料貸銀行存款10萬。 領(lǐng)用借工程施工 貸原材料10萬。

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你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實收資本10萬。 借原材料貸銀行存款10萬。 領(lǐng)用借工程施工 貸原材料10萬。
2024-07-23
支付材料款時 借:原材料等(按材料不含稅金額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:銀行存款 100000 供應(yīng)商轉(zhuǎn)回款項時 借:銀行存款 90000 營業(yè)外支出 —— 其他(或管理費用等) 1000 (這里稅金扣除需合理合規(guī)解釋,否則可能涉及稅務(wù)調(diào)整 ) 貸:其他應(yīng)付款等(或預(yù)付賬款等,看之前付款掛賬科目 ) 91000
2025-05-28
同學您好,也就是老板個人拿出的這10萬,給房產(chǎn)公司,然后房產(chǎn)公司再用來支付建筑公司工程款,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款——老板名字,借:在建工程貸:銀行存款。
2020-09-05
同學你好 用老板錢支材料款, 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款老板
2023-01-09
那這不是沒有分包 還是你們自己外購的么
2020-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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