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老師,我們是房產(chǎn)開發(fā)有限公司,老板用房產(chǎn)資質(zhì)建一個賓館,老板自己給房產(chǎn)公司撥來10萬元,可是我們建立賓館在建筑公司在建,然后建筑公司給房產(chǎn)開來發(fā)票10萬元,我們把10萬元撥付給建筑公司,這筆分錄怎么記賬

2020-09-05 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-05 13:34

同學您好,也就是老板個人拿出的這10萬,給房產(chǎn)公司,然后房產(chǎn)公司再用來支付建筑公司工程款,借:銀行存款貸:其他應付款——老板名字,借:在建工程貸:銀行存款。

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快賬用戶1519 追問 2020-09-05 13:35

老師是三個老板投資

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快賬用戶1519 追問 2020-09-05 13:38

那么老師其他應付款,跟在建工程一直掛著呢,最后咋處理呢

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快賬用戶1519 追問 2020-09-05 13:39

老師我把老板自己拿來的錢做了實收資本了,合適不

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齊紅老師 解答 2020-09-05 14:05

您需要確定是借款還是投資款,借款以后是需要償還的

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快賬用戶1519 追問 2020-09-05 14:15

投資的款,

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齊紅老師 解答 2020-09-05 15:14

是投資的寬是貸實收資本的

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同學您好,也就是老板個人拿出的這10萬,給房產(chǎn)公司,然后房產(chǎn)公司再用來支付建筑公司工程款,借:銀行存款貸:其他應付款——老板名字,借:在建工程貸:銀行存款。
2020-09-05
您好 借 應付賬款 建筑公司 貸銀行存款
2020-10-15
你好 不需要做分錄,因為你們是在做公司的賬,不是你們老板的賬。在沒有發(fā)票,也沒有現(xiàn)金支出的情況下,不需要做分錄的
2020-10-13
你好,借預付賬款--工程款50,貸其他應付款--老板50
2020-09-09
同學你好 以你們的名義建的那就是計入開發(fā)成本
2020-09-09
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