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老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬以上的材料必須從我們公司公對公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬以下的,分包方自己買的,供應(yīng)商把發(fā)票開給我們,這部分材料款分包方拿來發(fā)票,我們怎么走賬?

2020-11-01 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-01 20:04

那這不是沒有分包 還是你們自己外購的么

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:05

老師,這是一點輔材,主要材料還是我們自己采購

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:07

一萬以上的原材料對方買的嗎

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:08

對,輔材都是分包方買,我們買主材,鋼筋混凝土等

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:10

借原材料貸銀行存款 借工程施工貸原材料

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:13

老師,一萬以下的材料,我們收到分包方拿來的發(fā)票,我們怎么把錢轉(zhuǎn)給他呢?分包方已經(jīng)把錢給銷售方了,我們就不能再按發(fā)票上的銷售方打款了,這樣怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:14

你們不收他的錢 這個錢你們出 做原材料入庫 你們出錢

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:15

我們公司不墊付分包方的材料款的,公司不允許這么做,我們也沒有原材料,直接計入工程施工了

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:16

那你們的發(fā)票能退回去嗎 你做了成本 對方就沒有抵扣的了

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:18

這個項目是簡易計稅,不用抵扣。分包方送來發(fā)票,讓我們把錢轉(zhuǎn)給他本人,我覺得這樣有風(fēng)險,是吧老師?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:19

抵扣所得稅 不是增值稅 購買方開始你們的有風(fēng)險的

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:23

老師,我不太明白您的意思,您能告訴我最好的方法是什么嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:27

走代收代付 發(fā)票開給對方

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:31

老師,代收代付就是我們代收分包方的錢,然后帶他付給供應(yīng)商,是嗎?發(fā)票開給對方,是指的供應(yīng)商開給分包方嗎?這樣分包方怎么從我們公司報銷這部分材料款呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:33

對的 分包方給你開發(fā)票

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:34

老師,分包方給我們開發(fā)票,內(nèi)容開什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:35

你們合同怎么簽的 發(fā)票怎么開

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快賬用戶1074 追問 2020-11-01 20:39

老師您說的是施工合同和分包合同嗎?還是購材料的合同呢?分包方公司營業(yè)執(zhí)照沒有銷售材料這一項,那怎么給我們簽合同開發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-01 20:40

分包合同 比如a 你分包的輔料不是嗎 開輔料的發(fā)票給你

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那這不是沒有分包 還是你們自己外購的么
2020-11-01
同學(xué)你好 分包方給你開發(fā)票就可以的,按照發(fā)票打款,誰給你開發(fā)票打款給誰
2020-09-23
同學(xué)您好 是的 呢 分包方開的人工費 計入分包人工成本
2020-09-24
那發(fā)票是開給誰了?開給你嗎?還是開給掛靠方。
2021-05-20
借;應(yīng)收賬款-A)貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2021-11-29
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