你好!是的,就是這樣做了
是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.(紅字)。借 本年利潤(rùn)。 這筆分錄相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加本年利潤(rùn)減少。然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)。差額就是上面那筆分錄的金額?,F(xiàn)在跨年了怎么辦呢
是這樣的,之前吧企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比利潤(rùn)表年報(bào)多了23萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求利潤(rùn)表年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)成本一致,所以相應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表年報(bào)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn) 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤(rùn) 怎么樣做分錄
國(guó)有企業(yè),1月份收到2510萬元國(guó)有資本收入,做的分錄:借 :銀存2510萬,貸:主營(yíng)收入2510萬,2月份上繳國(guó)有資本收益2500萬,做的分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2500萬,貸:銀存2500萬,但是在2月份資產(chǎn)負(fù)債表里,未分配利潤(rùn)的期末金額和未分配利潤(rùn)起初+凈利潤(rùn)期末相差10萬,怎么回事
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對(duì)嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)了
分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我做的是 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款 但這樣做出來利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初的數(shù)字
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
這樣做了資產(chǎn)負(fù)債表右邊負(fù)債和所有者權(quán)益期末就不平了,少了1000
你好!這樣的話,建議你寫營(yíng)業(yè)外支出,不要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入