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國有企業(yè),1月份收到2510萬元國有資本收入,做的分錄:借 :銀存2510萬,貸:主營收入2510萬,2月份上繳國有資本收益2500萬,做的分錄借:利潤分配-未分配利潤2500萬,貸:銀存2500萬,但是在2月份資產(chǎn)負(fù)債表里,未分配利潤的期末金額和未分配利潤起初+凈利潤期末相差10萬,怎么回事

2022-07-16 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 22:28

你好,學(xué)員,因為你2月份直接用了未分配利潤,應(yīng)該用營業(yè)收入的

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快賬用戶1143 追問 2022-07-16 22:41

那在2月份,上繳國有資本收益的會計分錄怎么做??

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齊紅老師 解答 2022-07-16 22:42

借主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款

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你好,學(xué)員,因為你2月份直接用了未分配利潤,應(yīng)該用營業(yè)收入的
2022-07-16
你好,與這個分紅有關(guān)系,有分紅的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2020-08-07
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-01
您好,對的,本身有以前年度損益調(diào)整的情況下是會有這個差額的,不影響
2023-09-01
你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)費用 借:營業(yè)費用 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸;利潤分配
2020-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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