修改預(yù)繳還是匯算清繳的?

老師,我們沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在A105000表45行其他里全部納稅調(diào)增了,稅務(wù)局讓寫情況說明,請問是手寫還是打???
老師,納稅評估所老師給我們打電話說,我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中,研發(fā)人員工資占比過高,說我們非研發(fā)人員也記到了研發(fā)人員費(fèi)用里面了,請問由老師知道稅務(wù)那邊是怎么知道企業(yè)哪些是研發(fā)人員,哪些是管理人員呢
我司有做研發(fā)支出,然后沒做加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話過來說要不改報(bào)表不顯視研發(fā)費(fèi)用,轉(zhuǎn)管理費(fèi)用里面去,要不就要做加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司在申請高新企業(yè),必須有研發(fā)支出這一項(xiàng),那現(xiàn)在只能做加計(jì)扣除,請問一下如何做加計(jì)扣除?流程?難易程度?
稅務(wù)局打電話說我們利潤表研發(fā)費(fèi)用50萬,所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個表里,我沒有看到
稅務(wù)局打電話說我們利潤表研發(fā)費(fèi)用50萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0讓我們改,應(yīng)該是修改企業(yè)所得稅的,主要是我們知道改哪里,在表格哪里,我沒有看有填加計(jì)扣除的
電商企業(yè)小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商只能提供增值稅專用發(fā)票,要加稅點(diǎn)覺得不劃算,能不開發(fā)票,做暫估匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?
老師我們是制造業(yè) 這個銷售工資計(jì)入什么科目
老師,請問我們公司10月份開票開了180萬,成本票只有30多萬怎么辦
老師,請問下員工受傷了公司給的現(xiàn)金慰問金怎么賬務(wù)處理
老師,公司向個人租辦公室,他不給我開發(fā)票,要怎么辦
老師,您好!請問,我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬,借方總額是100萬(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們在做資產(chǎn)負(fù)債表時,是寫應(yīng)交稅費(fèi)500萬,同時列其他流動資產(chǎn)100萬,還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫凈值400萬?還是說這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個,我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個,
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用

