您好,可以先暫估入賬

你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業(yè)務(wù)收入,成本只進了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
上月購買材料10萬,銷售方多開了1萬發(fā)票,開的11萬的發(fā)票,我們做賬進入成本是10萬;第二個月購買了10萬材料,銷售方將之前多開的1萬金額減去,只給我們開了9萬的發(fā)票,那這樣我們?nèi)氤杀景l(fā)票金額就不夠了,請問該怎么處理這個情況?
老師,我是一般納稅人,10月份開票的時候開了30萬的普票開成了3的稅率,現(xiàn)在怎么辦呀
請問下,我12月開出來的成本發(fā)票有180萬,但是我這個月需要150萬,多余的30萬發(fā)票可以計入2024年一月的成本中嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應(yīng)商只開了350萬元的發(fā)票給我們,還有50萬的發(fā)票在10月份才開,導(dǎo)致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發(fā)票10月份可以申請退稅嗎
電商企業(yè)小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商只能提供增值稅專用發(fā)票,要加稅點覺得不劃算,能不開發(fā)票,做暫估匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?
老師我們是制造業(yè) 這個銷售工資計入什么科目
老師,請問我們公司10月份開票開了180萬,成本票只有30多萬怎么辦
老師,請問下員工受傷了公司給的現(xiàn)金慰問金怎么賬務(wù)處理
老師,公司向個人租辦公室,他不給我開發(fā)票,要怎么辦
老師,您好!請問,我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費,貸方總額是500萬,借方總額是100萬(待認證進項稅額80萬+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們在做資產(chǎn)負債表時,是寫應(yīng)交稅費500萬,同時列其他流動資產(chǎn)100萬,還是應(yīng)交稅費直接寫凈值400萬?還是說這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個,我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個,
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費的費用二十多萬計入什么費用
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費的費用二十多萬計入什么費用
您好,可以先暫估入賬
老師,暫估入賬按什么暫估呢