增值稅100*0.13=13 再加七個點100*7%=7
老師,這是個人到稅務(wù)局網(wǎng)點代開的普通發(fā)票,代開金額含稅價97500,征收率%1,請問這個個人所得稅經(jīng)營所得是怎么計算出來的,我算來算去算不出來,有公式嗎?謝謝
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師你好,請問一下我準備和客戶談一個勞務(wù)派遣的項目,費用是由工資和其他費用和 稅費三項構(gòu)成,我們是開差額發(fā)票,那我在關(guān)于差額開票的那個稅費要怎么樣算出來要包括在這項目費用中呢?假如我現(xiàn)在不含稅價是8000元,那個稅如何算出來呢?請列個算稅費公式我謝謝
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購一批貨物,不含稅價100元,對外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個點,這6個點是屬于A公司的進項嗎? 請問在計算成本和收入的時候應(yīng)該怎么算呢?
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發(fā)票另外計算?,F(xiàn)在購買方要求要商貿(mào)公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
一共需要收100+13+7。這個數(shù)