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老師你好,請問一下我準(zhǔn)備和客戶談一個勞務(wù)派遣的項目,費用是由工資和其他費用和 稅費三項構(gòu)成,我們是開差額發(fā)票,那我在關(guān)于差額開票的那個稅費要怎么樣算出來要包括在這項目費用中呢?假如我現(xiàn)在不含稅價是8000元,那個稅如何算出來呢?請列個算稅費公式我謝謝

2023-01-12 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 11:50

您好!個稅和差額沒有關(guān)系的,你們的員工發(fā)了多少工資,按工資申報個稅就好了的

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快賬用戶8547 追問 2023-01-12 11:51

老師不是個稅,是指差額的稅費

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齊紅老師 解答 2023-01-12 12:02

您好!差額就是你們收取客戶的收入減掉發(fā)給員工的薪酬

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快賬用戶8547 追問 2023-01-12 12:04

就是在不確定差額的情況如何算出這個稅來,

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齊紅老師 解答 2023-01-12 12:06

您好!不知道差額,算不出來增值稅的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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