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老師你好 請教一下 年末怎么結轉出口企業(yè)應交稅費的這個科目 麻煩告知一下會計分錄

2024-07-16 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-16 16:43

您好 請問您應交稅費科目有哪些余額 可以截圖一下嗎

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快賬用戶9898 追問 2024-07-16 16:48

目前主要就是那個應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 還有那個應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 有余額 這個是需要每月都結轉 還是年末結轉呢

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:49

正常是年末的時候一次性結轉 跟銷項稅額進項稅額一起寫分錄結轉 貸方余額結轉的時候寫借方 借方余額結轉的時候寫在貸方就好了

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快賬用戶9898 追問 2024-07-16 16:54

出口企業(yè)應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)有余額需要繳納附加稅 分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:55

有余額需要繳納附加稅 借 稅金及附加-城建稅 借 稅金及附加-教育費附加 借 稅金及附加-地方教育附加 貸 應交稅費-城建稅 貸 應交稅費-教育附加 貸 應交稅費-地方教育附加

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快賬用戶9898 追問 2024-07-16 16:59

這個我知道 不是附加稅是以應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)這個科目再不用做任何分錄

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快賬用戶9898 追問 2024-07-16 17:00

如果不做任何分錄 是不是余額會越來越大

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齊紅老師 解答 2024-07-16 17:23

以應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)這個科目再不用做任何分錄對的哈

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您好 請問您應交稅費科目有哪些余額 可以截圖一下嗎
2024-07-16
你好,是有增值稅應納稅額嗎??
2021-09-10
同學你這個不用結轉,因為你們進項大于銷項,直接放在賬上做留抵
2023-01-09
要結轉到未交增值稅的
2022-11-07
你好,可以結轉也可以不用結轉的,看你們單位自己如果想要沒有余額的話,結轉到轉出未交增值稅。
2022-02-19
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