您好 請問您應交稅費科目有哪些余額 可以截圖一下嗎
你好老師,請問去年的所得稅沒有計提,現(xiàn)在交稅后怎么做分錄,12054元我們是小企業(yè)會計準則,麻煩幫我列一下分錄,謝謝
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,這個科目需要結轉嗎,如果需要結轉怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師既然月末要把差額記錄未交增值稅,那應交增值稅下面的10個三級科目他們之間是怎么樣結轉運用的呢?麻煩寫分錄我理解一下
年末應交稅費的余額,怎么結轉,做平,麻煩老師帶入數(shù)字寫一下會計分錄
老師,請問稅控盤的年費,可以抵減應交增值稅,然后這個需要結轉到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務需要怎么入賬,走預付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務的,這個活動在外省,需要在外省預交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
目前主要就是那個應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 還有那個應交稅費--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 有余額 這個是需要每月都結轉 還是年末結轉呢
正常是年末的時候一次性結轉 跟銷項稅額進項稅額一起寫分錄結轉 貸方余額結轉的時候寫借方 借方余額結轉的時候寫在貸方就好了
出口企業(yè)應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)有余額需要繳納附加稅 分錄怎么寫
有余額需要繳納附加稅 借 稅金及附加-城建稅 借 稅金及附加-教育費附加 借 稅金及附加-地方教育附加 貸 應交稅費-城建稅 貸 應交稅費-教育附加 貸 應交稅費-地方教育附加
這個我知道 不是附加稅是以應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)這個科目再不用做任何分錄
如果不做任何分錄 是不是余額會越來越大
以應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)為計稅依據(jù) 繳納的附加稅時 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應交稅額)這個科目再不用做任何分錄對的哈