同學(xué)你好 這個(gè)直接計(jì)入福利費(fèi)就可以 可以不通過應(yīng)付職工薪酬
老師 公司食堂買大米等主食 我可以不用應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)過渡嗎?直接 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
員工體檢費(fèi)和聚餐費(fèi)一定要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目嗎?可不可以直接管理費(fèi)用—福利費(fèi)
公司購入食品可以直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎,還是要先通過應(yīng)付職工薪酬薪酬-職工福利費(fèi)
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師你好!集體飯?zhí)冒裕路咒浭且鰞刹絾???)計(jì)提,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),(2)支付時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸現(xiàn)金,對嗎?想問,直接做一步,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金,可以嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
是不是有一種是如果按人頭分一個(gè)人比如一個(gè)月伙食費(fèi)固定得,要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒有按人頭,大鍋飯可以直接通過管理費(fèi)用-福利費(fèi)
嗯 是這樣的 可以平均分配的你可以按人頭均攤 可以通過應(yīng)付職工薪酬