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貿易公司,沒有發(fā)票做暫估,做分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來了,分錄是不是這樣做,借:應付賬款回-暫估,貸:應付賬款?,F(xiàn)在收到的是有進項發(fā)票

2024-07-16 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-16 14:50

同學,你好 現(xiàn)在發(fā)票回來了 借:庫存商品??負數 貸:應付賬款-暫估? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款

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快賬用戶1228 追問 2024-07-16 14:52

不用做進項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:52

同學,你好 如果是專票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:應付賬款

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快賬用戶1228 追問 2024-07-16 15:17

如果之前做的是200萬,這次回來300萬,其中50萬進項稅,老師,咋做?

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-16 15:18

同學,你好 現(xiàn)在發(fā)票回來了 借:庫存商品??-200 貸:應付賬款-暫估? -200 借:庫存商品250 應交稅費-應交增值稅-進50 貸:應付賬款300

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同學,你好 現(xiàn)在發(fā)票回來了 借:庫存商品??負數 貸:應付賬款-暫估? 負數 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-07-16
同學,你好 紅沖暫估 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款-暫估? ?負數
2024-07-14
做少了,需要再增加借方庫存商品
反之,減少庫存商品
2023-01-30
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
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