借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
#提問(wèn)#老師,我公司盤盈了一輛車,現(xiàn)在賣了,我這么處理對(duì)不對(duì),賣價(jià)45000,稅費(fèi)234.5,交易費(fèi)280。 借: 固定資產(chǎn) 45000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 45000 清理 借:固定資產(chǎn)清理 45000 貸:固定資產(chǎn)45000 產(chǎn)生清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 取得收入 借:銀行存款 45000,營(yíng)業(yè)外支出-處置損失 234.50 貸:固定資產(chǎn)清理 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 234.50
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒(méi)有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過(guò)183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師!我現(xiàn)在做了這個(gè)分錄,要怎么修改呢:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益 應(yīng)繳稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
老婆,你就做了這一個(gè)嗎?其他的做了沒(méi)有?如果沒(méi)有的話,你上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再寫上我上面的。
寫錯(cuò)了 你就做了這一個(gè)嗎?其他的做了沒(méi)有?如果沒(méi)有的話,你上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再寫上我上面的。
只做了這個(gè)
你做的那個(gè)分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做我寫的。
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn) 不好意思老師!還是有點(diǎn)懵,現(xiàn)在收到了現(xiàn)金含稅68000(稅費(fèi)7823.01,收入60176.99),做固定資產(chǎn)清理的話金額是做68000嗎,謝謝老師
你寫的這個(gè)固定資產(chǎn)清理是原值減去累計(jì)折舊的。你這個(gè)固定資產(chǎn)折舊了多少金額,這個(gè)累計(jì)折舊就是多少。然后,固定資產(chǎn)是你當(dāng)時(shí)購(gòu)買的固定資產(chǎn)的原值。
借庫(kù)存現(xiàn)金68000貸固定資產(chǎn)清理60176.99,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7823.01。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快。
老師這樣再做一筆收入轉(zhuǎn)結(jié)就可以了,對(duì)吧
你好,把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。