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老師好!企業(yè)出售固定資產(chǎn)二手車的分錄怎么做,已經(jīng)收到現(xiàn)金了,我只做了一筆分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益 應(yīng)繳稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 不知道還要怎么處理

2024-07-16 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-16 13:54

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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快賬用戶8383 追問(wèn) 2024-07-16 14:00

老師!我現(xiàn)在做了這個(gè)分錄,要怎么修改呢:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益 應(yīng)繳稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:01

老婆,你就做了這一個(gè)嗎?其他的做了沒(méi)有?如果沒(méi)有的話,你上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再寫上我上面的。

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:02

寫錯(cuò)了 你就做了這一個(gè)嗎?其他的做了沒(méi)有?如果沒(méi)有的話,你上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再寫上我上面的。

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快賬用戶8383 追問(wèn) 2024-07-16 14:13

只做了這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:15

你做的那個(gè)分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做我寫的。

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快賬用戶8383 追問(wèn) 2024-07-16 14:21

借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn) 不好意思老師!還是有點(diǎn)懵,現(xiàn)在收到了現(xiàn)金含稅68000(稅費(fèi)7823.01,收入60176.99),做固定資產(chǎn)清理的話金額是做68000嗎,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:23

你寫的這個(gè)固定資產(chǎn)清理是原值減去累計(jì)折舊的。你這個(gè)固定資產(chǎn)折舊了多少金額,這個(gè)累計(jì)折舊就是多少。然后,固定資產(chǎn)是你當(dāng)時(shí)購(gòu)買的固定資產(chǎn)的原值。

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:23

借庫(kù)存現(xiàn)金68000貸固定資產(chǎn)清理60176.99,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7823.01。

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快賬用戶8383 追問(wèn) 2024-07-16 14:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:28

不用客氣 工作愉快。

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快賬用戶8383 追問(wèn) 2024-07-16 14:28

老師這樣再做一筆收入轉(zhuǎn)結(jié)就可以了,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-07-16 14:30

你好,把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2024-07-16
先把固定資產(chǎn)這個(gè)路上把折舊也補(bǔ)上,后面再做固定資產(chǎn)清理就可以了。
2024-04-08
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2022-01-14
你好 ;? ? 最后的余額 做借 固定資產(chǎn) 清理貸資產(chǎn)處置損益? 或者做相反分錄。 看你固定資產(chǎn)清理的余額在哪個(gè)方向?qū)?yīng)去轉(zhuǎn)即可?
2022-01-14
您好 第二筆分錄要這么做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000 貸:固定資產(chǎn)清理2136.67 資產(chǎn)處置損益3173.06 應(yīng)交稅費(fèi)690.27
2022-01-14
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