一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
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銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,