你好 ;? ? 最后的余額 做借 固定資產(chǎn) 清理貸資產(chǎn)處置損益? 或者做相反分錄。 看你固定資產(chǎn)清理的余額在哪個(gè)方向?qū)?yīng)去轉(zhuǎn)即可?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計(jì)折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營(yíng)業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡(jiǎn)易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對(duì)方開票收入50萬(wàn) 沒有進(jìn)項(xiàng) 需要繳納什么稅
老師,對(duì)方開具專票過(guò)來(lái),我們先只支付一部分,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)的存在,我怎么計(jì)算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項(xiàng)將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項(xiàng)通常于當(dāng)日到賬?!? 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
老師,公司里有些員工報(bào)銷車費(fèi)出差用的,沒有發(fā)票,都是微信轉(zhuǎn)賬憑證,就是打私家車的,這個(gè)沒有發(fā)票能否入賬?
老師,實(shí)際庫(kù)存比賬面庫(kù)存少很少,有什么辦法啊
老師我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,為什么7萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)不可以扣除,麻煩老師講細(xì)講下謝謝
公司注銷怎么弄怎么走
老師,個(gè)稅扣個(gè)人扣多了,員工又是拿的稅后工資想做調(diào)整又不太好弄,是否可以直接入營(yíng)業(yè)外收入?謝謝