你好 ;? ? 最后的余額 做借 固定資產(chǎn) 清理貸資產(chǎn)處置損益? 或者做相反分錄。 看你固定資產(chǎn)清理的余額在哪個(gè)方向?qū)?yīng)去轉(zhuǎn)即可?
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產(chǎn)二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產(chǎn)清理 2136.67累計(jì)折舊23504.36貸固定資產(chǎn) 25641.03 申報(bào)增值稅:借:庫存現(xiàn)金 6000貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)690.27 那我最后固定資產(chǎn)清理怎么做分錄呢?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬