你好,之前你這個發(fā)票就沒有認證是嗎?
平時按照銀行回單直接把貸款的利息做了借財務費用,貸銀行存款了,現(xiàn)在銀行把去年一整年的貸款利息費用給我們開了增值稅專用發(fā)票,請問這些發(fā)票我應該怎么做賬務處理
原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領走了大理石的款,借其他應收款,貸銀行存款,(大理石已經(jīng)賣出)現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來,因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅,請問我該怎么做這筆賬呢?
原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領走了大理石的款,借其他應收款,貸銀行存款,(大理石已經(jīng)賣出)現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來,因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅,請問補的那筆稅金該如何做賬
原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領走了大理石的款,借其他應收款,貸銀行存款,(大理石已經(jīng)賣出)現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來,因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅,請問補的那筆稅金該如何做賬 借庫存商品25909(普票不能抵稅率補足) 貸其他應收款22928.6 應交稅費2637.8 請問老師還有一筆分錄怎么寫
之前做了一個通信費,做的借方管理費用 貸方銀行存款。年末回來了發(fā)票,專用發(fā)票,做的借方紅字沖減費用,貸方應交稅費進項稅額。發(fā)現(xiàn)費用在貸方,結賬肯定有問題怎么調?
公司承接的一個項目的窗戶,結果項目爛尾了,現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機構,這個鑒定費怎么入賬,記什么科目?
匯算清繳申報主營業(yè)務成本包括開的加油的,電費水費嗎?
會計繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學,那公需課30分在哪學,
本月發(fā)生額 進項額624197.62 銷項額299695.64 本月繳納增值稅時未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計的借方金額
排污費用是計入管理費用吧?
各位老師大家好,全國代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請老師們指點一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風險嗎
老師,請問工商年報中,有股權變更,是這樣填寫嗎?
沒有查到認證
推廣服務費是5000 以前錯的分錄是 借:管理費用5000 貸:銀行存款5000 這樣好改嗎
借銀行存款、 其他應收款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應收款。
是在錯賬是借 管理費用 貸銀行存款情況下 這樣更正嗎 能把數(shù)給寫上嗎 看不明白
借銀行存款4200 其他應收款800 貸利潤分配,未分配利潤5000
這個能看懂吧?借利潤分配未分配利潤,這個我不知道金額是多少,就看你發(fā)票上面的金額。 應交稅費應交增值稅進項是發(fā)票的稅額, 貸其他應收款是800。
第二個分錄 請問利潤分配是多少啊 看的有點亂 稅額隨便假設一個 寫個完整分錄可以嗎謝謝
你說一下,他發(fā)票給你開的稅率是多少的?
利潤分配未分配利潤,這個是發(fā)票上面的金額,你看發(fā)票就行。稅合計起來這不是800嗎?
借利潤分配,未分配利潤800÷1.06, 應交稅費,應交增值稅進項800÷1.06×6%, 貸其他應收款800。
懂了 第一個分錄是沖銷原來5000 第二個分錄是更正成現(xiàn)在的800 那請問我明年匯算時候要不要調整哪里
匯算清繳需要納稅調增,調增的是5000-800-正數(shù)發(fā)票稅額。
再減稅額 是5000的稅額? 為啥要減呢
你好,所得稅你們只允許抵扣正數(shù)發(fā)票上面的金額