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請問下17年有筆平臺推廣服務費專票5008 現(xiàn)在發(fā)生銀行退款4200 (原來也是銀行付的) 對方紅沖了原來發(fā)票 現(xiàn)在新開了一張800的專票。請問現(xiàn)在怎么做賬務處理 另:發(fā)現(xiàn)以前的賬是錯的:借:管理費用 5000 貸:現(xiàn)金 請問應該怎么做分錄 有點亂

2024-07-15 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-15 16:57

你好,之前你這個發(fā)票就沒有認證是嗎?

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:00

沒有查到認證

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:06

推廣服務費是5000 以前錯的分錄是 借:管理費用5000 貸:銀行存款5000 這樣好改嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:20

借銀行存款、 其他應收款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應收款。

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:21

是在錯賬是借 管理費用 貸銀行存款情況下 這樣更正嗎 能把數(shù)給寫上嗎 看不明白

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:22

借銀行存款4200 其他應收款800 貸利潤分配,未分配利潤5000

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:22

這個能看懂吧?借利潤分配未分配利潤,這個我不知道金額是多少,就看你發(fā)票上面的金額。 應交稅費應交增值稅進項是發(fā)票的稅額, 貸其他應收款是800。

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:38

第二個分錄 請問利潤分配是多少啊 看的有點亂 稅額隨便假設一個 寫個完整分錄可以嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:40

你說一下,他發(fā)票給你開的稅率是多少的?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:40

利潤分配未分配利潤,這個是發(fā)票上面的金額,你看發(fā)票就行。稅合計起來這不是800嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:40

借利潤分配,未分配利潤800÷1.06, 應交稅費,應交增值稅進項800÷1.06×6%, 貸其他應收款800。

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:46

懂了 第一個分錄是沖銷原來5000 第二個分錄是更正成現(xiàn)在的800 那請問我明年匯算時候要不要調整哪里

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:48

匯算清繳需要納稅調增,調增的是5000-800-正數(shù)發(fā)票稅額。

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快賬用戶8890 追問 2024-07-15 17:50

再減稅額 是5000的稅額? 為啥要減呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 17:53

你好,所得稅你們只允許抵扣正數(shù)發(fā)票上面的金額

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相關問題討論
你好,之前你這個發(fā)票就沒有認證是嗎?
2024-07-15
你好 沒有問題的 結轉到本年利潤就可以
2020-12-30
借銀行存款26794 貸管理費用26794
2022-04-03
你好,支付的和你發(fā)票一樣的話,把發(fā)票放到支付的憑證后面就行,貸款的不可以抵扣。
2020-04-10
不是銷售嗎,銷售咋貸銀行,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,
2020-12-02
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