這種情況較為復(fù)雜和敏感,以下是一些建議: 1.客戶應(yīng)積極配合稅務(wù)機關(guān)的調(diào)查,如實提供相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和交易記錄,以證明業(yè)務(wù)的真實性。 2.對于餐飲公司開具的發(fā)票金額與實際消費不符的情況,客戶需要與餐飲公司進行溝通,了解發(fā)票開具錯誤的原因,并要求餐飲公司提供真實準確的交易憑證。 3.客戶需要對自身的業(yè)務(wù)和財務(wù)情況進行全面梳理,檢查是否存在其他可能引起稅務(wù)疑慮的問題,并及時進行整改和規(guī)范。 4.如果能夠證明餐飲發(fā)票是誤開或者存在其他合理的解釋,應(yīng)準備充分的證據(jù),如合同、付款記錄、消費明細等,向稅務(wù)機關(guān)進行說明。 5.建議客戶咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或律師,獲取更具體、準確的法律和稅務(wù)建議,以應(yīng)對可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險和法律責(zé)任。 6.同時,客戶應(yīng)加強內(nèi)部管理,規(guī)范發(fā)票管理和財務(wù)核算流程,確保今后的業(yè)務(wù)活動符合稅務(wù)法規(guī)的要求。
老師好!早上好!請教您,一個老板開了好幾家公司,有一般納稅人、有小規(guī)模、有個體戶,但是業(yè)務(wù)都發(fā)生在一起也就是說設(shè)立這么多公司就是為了開發(fā)票,沒有獨立核算,請問這種情況下稅務(wù)上是把這幾家的收入合起來收稅嗎?謝謝!
老師哦您好,現(xiàn)在我有個客戶因為他家因為開具了技術(shù)類發(fā)票,但是稅務(wù)沒有核定這個服務(wù)類的稅種嘛,現(xiàn)在他去找專管員核定,但是就查詢到一個餐飲公司給他開發(fā)票開了有幾萬,但是我問了實際是沒有幾萬的消費的,現(xiàn)在稅務(wù)就懷疑是虛開發(fā)票。,來避稅,請問下老師您這邊有什么建議嗎?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問一下報稅期7到9月,他只開票了五萬,但是實際上他還有七八萬,在十月初開的,但是我申報的時候只能按照這五萬先申報,因為7到9月,如果報了無票申報,十月沒法沖回,但是我現(xiàn)在就想問一下,像這種老師跨月開票的這個賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開不了票,都都得到下月初才能開票
老師,請問一下,我現(xiàn)在入職的這家醫(yī)藥公司,進來了三個月后才知道,這家公司存在過票行為,就是沒有真實的業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù)員帶著從供應(yīng)商打款,有下游回款,發(fā)票開的商品也一致,但是開出去的發(fā)票是開進來的發(fā)票的46萬的利潤,沒有貨物經(jīng)過,公司收點管理費,這個就是虛開發(fā)票嘛? 被查到?jīng)]物流我就有責(zé)任了是不是?
老師,請問一下,我現(xiàn)在入職的這家醫(yī)藥公司,進來了三個月后才知道,這家公司存在過票行為,就是沒有真實的業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù)員帶著從供應(yīng)商打款,有下游回款,發(fā)票開的商品也一致,但是開出去的發(fā)票是開進來的發(fā)票的46萬的利潤,沒有貨物經(jīng)過,公司收點管理費,這個就是虛開發(fā)票嘛? 被查到?jīng)]物流我就有責(zé)任了是不是?
借主營業(yè)務(wù)成本如何算出來
老師,請問費用報銷單及付款單上需要不需要填寫供應(yīng)商的付款信息,如果有發(fā)票的情況下
購進貨物,支付了貨款,對方?jīng)]有開票,我該如何做賬
老師,我自己生產(chǎn)完畢的大棚骨架,然后雇傭其他人去安裝支付安裝費,這筆安裝費可以計入制造費用,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
老師,您好,我們是個外貿(mào)公司,有個俄羅斯客戶,收了他們兩筆外匯,一筆是貨款金額,一筆是運輸費。貨款金額是固定的,運輸費是不確定的,后期可能會根據(jù)實際情況要退回一部分。我們報關(guān)用EXW形式還是FOB形式?如果用EXW,我們是按什么確認收入?這一部分運費是要做無票收入嗎?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個科目呢?這種情況怎么做賬?
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是5.34。這個怎么處理
老師,你好! 我們公司有限責(zé)任公司,注冊資金2000萬,股東沒有實繳完成注冊資金。4月份增資擴股,新股東以30萬的價格購買大股東16%股份,注冊資金變成2400萬,新公司成立2年,去年年底才開始投入生產(chǎn),公司未分配利潤還是負數(shù),這個流程已經(jīng)完成。有涉及稅嗎?現(xiàn)新股東和大股東協(xié)商,以100萬的價格買大股東14%的股份,股權(quán)占比30%一共以130萬的價格購入。我們章程需要怎么修改內(nèi)容規(guī)避,還有這個更變需要繳納的稅。
盤點的實際庫存跟科目余額表不一樣,怎么調(diào)
企業(yè)收到2024年匯算清繳退稅,該怎么做會計分錄