您 好,借:預(yù)付 15 貸:銀行15 按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付 這就是無票費用,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時分錄是不是 借 待攤費用—房租 貸 銀行存款或現(xiàn)金 那我們以后每個月做攤銷時分錄怎么做呢?
老師,我們7月支付了今年下半年的房租,每月有攤銷房租,但是這個月初辦了退租,出租方不退押金,將押金給開成房租發(fā)票,12月房租扣除水電費后退了一部分錢,這個怎么做賬
老師好,我公司要支付一筆5年的房屋租賃,每年支付一次租金,請問這個攤銷是按總的5年合計數(shù)攤銷?還是按每年的租金金額分12月份來攤銷?
老師好,請問分期支付的廠房租金,什么時候開始按月分攤資金呢? 支付時候會計分錄是: 借:預(yù)付賬款-租賃費 貸:銀行存款 分攤時怎么做會計分錄呢?
老師好:我公司支付個人房租費15萬元,對方開具不了租賃發(fā)票。房租金需要每月分攤嗎?請教下老師會計分錄怎么做?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~