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老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時分錄是不是 借 待攤費用—房租 貸 銀行存款或現(xiàn)金 那我們以后每個月做攤銷時分錄怎么做呢?

2020-08-16 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 07:16

是的,借制造費用貸待攤費用

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快賬用戶1628 追問 2020-08-16 07:40

那辦公樓跟宿舍樓是 借 管理費用—房租 貸待攤費用是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-16 07:41

宿舍是管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費, 貸待攤費用 辦公樓借 管理費用—房租 貸待攤費用

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是的,借制造費用貸待攤費用
2020-08-16
借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不對 應(yīng)該借 待攤費用房租 貸 銀行存款 攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用?
2024-03-04
是的, 就是這么做賬的。
2021-07-30
發(fā)現(xiàn)多計提 2500 元房租,可采用以下兩種方法沖減: 紅字沖銷法:借:管理費用 - 租賃費 -2500(紅字),貸:預(yù)付賬款 - 房租 -2500(紅字)。 相反分錄法:借:預(yù)付賬款 - 房租 2500,貸:管理費用 - 租賃費 2500。
2025-04-01
你好,廠房租金支付的時候還未開發(fā)票,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), ??貸:預(yù)付賬款 按月攤銷的時候 ?借:管理/制造費用 貸:長期待費用
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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