是的,借制造費用貸待攤費用
老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時分錄是不是 借 待攤費用—房租 貸 銀行存款或現(xiàn)金 那我們以后每個月做攤銷時分錄怎么做呢?
老師,我們公司付了一年的房租,從今年11月到明年11月,做賬分錄攤銷時怎么做。支付房租借:累計折舊,貸,銀行。每月分?jǐn)倳r,借管理費折舊費,貸累計折舊嗎?
老師好,請問分期支付的廠房租金,什么時候開始按月分?jǐn)傎Y金呢? 支付時候會計分錄是: 借:預(yù)付賬款-租賃費 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r怎么做會計分錄呢?
老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不是不對?
房租是付全年的,然后每月攤銷 借預(yù)付賬款房租248000 貸銀行存款248000 然后每月攤銷 借管理費用-租賃費20666 貸預(yù)付賬款房租20666 然后我多計提2500的房租,分錄怎么做
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
那辦公樓跟宿舍樓是 借 管理費用—房租 貸待攤費用是嗎?
宿舍是管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費, 貸待攤費用 辦公樓借 管理費用—房租 貸待攤費用