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你好老師,我們是從代賬接回來的帳,進(jìn)項稅都沒有做賬等到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了才做入庫、這樣對嗎,后面可以按這個方式來做賬嗎?

2024-07-13 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 20:19

您好,是這樣做的,沒錯,可以按照這個方式做的哈

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快賬用戶9717 追問 2024-07-13 20:21

老師,我這樣做差成本的話是咋個去多做成本呢,分錄咋做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-13 20:21

您好,這個就是直接? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸? 應(yīng)付賬款,這個就行

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快賬用戶9717 追問 2024-07-13 20:24

老師 不用做待認(rèn)證進(jìn)項稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 20:27

做,那個是做借方,我沒寫那個,借方是有一個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅?待認(rèn)證進(jìn)項稅

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快賬用戶9717 追問 2024-07-13 20:29

老師 再問下期末要結(jié)轉(zhuǎn)這個待認(rèn)證進(jìn)項稅稅到那個科目呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 20:29

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅 這個

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您好,是這樣做的,沒錯,可以按照這個方式做的哈
2024-07-13
你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應(yīng)該有數(shù)據(jù)。外賬一般是根據(jù)發(fā)票來做的庫存
2022-09-09
不是的,是資產(chǎn)到公司就可以做固定資產(chǎn)了,跟是否勾選無關(guān)
2024-12-09
您好,其實就是暫估入賬的呢,
2024-04-29
你好,實際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險。
2024-05-24
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