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老師你好,我們外賬是代賬公司做的,結(jié)轉(zhuǎn)成本從來沒朝我們要過數(shù)據(jù),公司內(nèi)部的庫存就都是按照出入庫單進去的,現(xiàn)在外賬拿回來了 我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么取數(shù)?

2022-09-09 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-09 15:50

你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應該有數(shù)據(jù)。外賬一般是根據(jù)發(fā)票來做的庫存

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 15:51

沒有存貨盤點表,您說是在外賬的賬本里面嗎》?沒有的,

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:56

那外賬沒有做庫存表的嗎?你可以問一下外賬,是按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?你需要問一下外賬思路

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 15:59

我們自己拿回來了不能按照比例做了吧,我現(xiàn)在要怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:18

那你現(xiàn)在就要按發(fā)票來整理外賬庫存,你最好還是問一下外賬,她是不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:24

問過了 他是按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在有真實的庫存,但是沒有按票做過具體我要怎么做,

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:30

真實的庫存是根據(jù)發(fā)票做的嗎,還是什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:30

這個你自己能區(qū)分清楚, 就把發(fā)票的庫存作為外賬做賬依據(jù)

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:30

真實的庫存是根據(jù),入庫單和出庫單做的

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:39

那你這邊的入庫單和出庫單能跟發(fā)票對應上嗎?不能對應上,就要重新根據(jù)發(fā)票來做庫存表

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:42

這個怎么做呀,我們產(chǎn)品還是比較多的,金蝶系統(tǒng)能用嗎?現(xiàn)在有的庫存都在系統(tǒng)里,我可以接著現(xiàn)在的庫存做?需要怎么做方便簡潔一點

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:45

金蝶系統(tǒng)可以用,那你就要跟你的庫存跟外賬的差距了。外賬是根據(jù)發(fā)票做庫存,那你這邊的入庫單和出庫單能跟發(fā)票對應上嗎?這個問題就需要你自己確認,或者看一下內(nèi)外賬利潤差異大不大,再調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:46

我們內(nèi)賬的庫存并不是為了避稅,基本都要開票的,入庫單基本當月會有票,出庫單很難說,有時候半年才開票都有

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:48

那外賬做賬的資料,應該也是你這邊提供給她的吧,所以你這邊應該清楚開票是開了哪些,你現(xiàn)在關鍵是做一個交接之后的外賬期初庫存數(shù)據(jù)出來

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:49

外賬上都是收入比例結(jié)轉(zhuǎn)的,庫存只有幾萬 實際我們庫存一百多萬,

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:50

那你就要看外賬開發(fā)票的是多少,跟你的能不能對上的呢

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:56

外賬開票的銷售收入嗎?跟我內(nèi)賬肯定不一樣的,有好多沒開票的呀

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:58

所以庫存不一樣,也就說的通了呀。外賬是根據(jù)發(fā)票來的,你這邊沒有開票的數(shù)據(jù),也沒有報給外賬那邊吧

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快賬用戶2034 追問 2022-09-09 16:59

我現(xiàn)在需要怎么做,只做一套庫存

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齊紅老師 解答 2022-09-09 17:00

那你需要把開發(fā)票庫存和未開發(fā)票庫存,分開

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你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應該有數(shù)據(jù)。外賬一般是根據(jù)發(fā)票來做的庫存
2022-09-09
同學你好你有庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 按照出庫的數(shù)量
2022-04-19
那你們這些都有發(fā)票嗎?
2022-11-17
你好 我建議你還是重新建賬 。 考慮截止某一個時間的賬 扎帳 來盤點期末數(shù)據(jù)建賬 。 不然你延續(xù)做賬還得慢慢改的
2020-06-18
你好,那的庫存為什么沒有入賬?
2023-12-26
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