其他收益也在利潤表里面,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實(shí)無法寫全,具體請看圖片,個(gè)人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆]有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯(cuò),營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤卻沒有計(jì)算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
老師,我們公司在第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,記在其他收益科目了?,F(xiàn)在在申報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表的時(shí)候,沒有這一項(xiàng),我應(yīng)該把這個(gè)金額放在營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目嗎?
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個(gè)金額,是嗎?
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
老師,補(bǔ)以前年度稅,收入,和滯納金,用了以前年度損益科目,比如 借 應(yīng)收賬款 1130 貸 以前年度損益調(diào)整-收入 1000 應(yīng)交增值稅 130 借 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅(此處簡略寫) 500 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 130 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅 500 貸 其他應(yīng)付款 630 借 其他應(yīng)付款 630 貸 銀行存款 630 借 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出(滯納金)50 貸 其他應(yīng)付款 50 借 其他應(yīng)付款 50 貸 銀行存款 50 有了這些分錄之后,我要調(diào)整期初余額 資產(chǎn) 增加了 1130 負(fù)債 增加了 630 未分配利潤 增加了 450 差異50 感覺就是那個(gè)滯納金的問題。但是又不知道問題到底出在哪里 還是我分錄有誤嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤總額300萬以下,都是5%嗎?
老師,公司租個(gè)人的汽車每個(gè)月500元,個(gè)人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個(gè)稅交不交呢
老師,納稅申報(bào)表表一的銷項(xiàng)稅金數(shù)據(jù),能手動(dòng)修改的嗎?
滾動(dòng)式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個(gè)客戶是滾動(dòng)式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對方并不清楚這個(gè)客戶滾動(dòng)式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報(bào)個(gè)稅嗎?生育津貼需要扣除員工個(gè)人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍,可以開圖二發(fā)票的項(xiàng)目名稱嗎?
你把它從營業(yè)外收入調(diào)整到其他收益里面,如果沒有企業(yè)所得稅的話,利潤總額和凈利潤是一樣的。
我當(dāng)時(shí)2月入賬錯(cuò)成其他業(yè)務(wù)收入 (借:銀行 貸:其他營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ), 本月調(diào)整 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸 其他收益 ,然后我軟件利潤表的營業(yè)收入就是本期真實(shí)收入少了這部分調(diào)整的金額,但從累計(jì)1-6月營收就對得上真實(shí)數(shù)據(jù)。然后這個(gè)調(diào)整對方科目其他收益我就看不懂軟件里利潤表在哪體現(xiàn)了?好像其他項(xiàng)目數(shù)據(jù)除了營收都沒變。 然后我填申報(bào)第二季度利潤表時(shí),營業(yè)收入按減少這筆調(diào)整金額后填(跟軟件利潤表營收一樣),利潤總額和凈利潤兩邊表都是一樣,但申報(bào)表這里有個(gè)單獨(dú)其他收益項(xiàng),我如果填了,兩邊利潤表就不一樣了。我就懵了 第一張是軟件利潤表,第二張是稅務(wù)申報(bào)表。
其他收益在利潤表這個(gè)位置的
你把這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入放到貸方負(fù)數(shù)試一下。
第一張是軟件利潤表,第二張是稅務(wù)申報(bào)表。剛才上傳不了照片。第三張時(shí)我2月賬務(wù)處理,第四張是6月本月處理
我做了調(diào)整分錄后,本月營業(yè)收入就是本期真實(shí)收入減少了這部分調(diào)整的金額,但從累計(jì)1-6月營收就對得上真實(shí)數(shù)據(jù)。其他項(xiàng)目我看沒啥變化,但是利潤總額和凈利潤變了,我就不知道其他收益增加在哪個(gè)項(xiàng)目了
你看下利潤表里面的利潤總額是正確的嗎?
只要利潤總額里面正確的就可以的,你這個(gè)里面沒有單獨(dú)其他收益。
只要稅務(wù)申報(bào)表利潤表不單獨(dú)填那個(gè)其他收益那行,兩邊的第二季季度利潤表利潤總額是一樣的。(我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那軟件利潤表是不是沒有體現(xiàn)其他收益這個(gè)項(xiàng)目是不對的)
是的,可以啊。你這個(gè)科目應(yīng)該是沒有更新,你可以問一下你軟件售后,你這個(gè)其他收益是不是自己填寫的。
那是不是,等年終從全年看,如果我稅務(wù)申報(bào)不填那個(gè)其他收益,它到時(shí)就對不上我軟件的利潤總額,軟件利潤表是不是沒取到其他收益這個(gè)金額這樣看
對的是的,對不上的。
雖然利潤表沒有其他收益,但是軟件可以通過其他收益做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?我的意思時(shí),不會(huì)不平衡然后容易看出錯(cuò)誤地方嗎?就跟資產(chǎn)負(fù)債表不平那樣
你軟件售后修改一下吧,這種別人接手的話,他不清楚這些原因肯定是認(rèn)為錯(cuò)了 只有你自己知道什么導(dǎo)致的
好的。那我目前就按軟件利潤表填報(bào),稅務(wù)申報(bào)表的其他收益那行不填是吧。
填寫 稅務(wù)局那邊要填寫 你稅務(wù)局那邊自動(dòng)計(jì)算 要不出來的利潤不對
明白了,老師。然后我在讓軟件售后幫我調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,這樣利潤總額就對上了后面
可以讓他給你調(diào)整一下的。