同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出 93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出 93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額,一邊營(yíng)業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營(yíng)業(yè)成本減少那個(gè)金額,是嗎?
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無(wú)票收入的話,是把新增無(wú)票收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項(xiàng)目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無(wú)票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關(guān)報(bào)表或分錄不?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
但是稅務(wù)會(huì)對(duì)這個(gè)其他欄的調(diào)減項(xiàng),會(huì)關(guān)注嗎?因?yàn)橐豢磾?shù)據(jù)并不知道是從成本調(diào)過去的,這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表沒有提現(xiàn)把營(yíng)業(yè)成本調(diào)出,期間費(fèi)用調(diào)進(jìn)。會(huì)關(guān)注為什么企業(yè)填這個(gè)調(diào)減項(xiàng)是什么嗎?會(huì)引起關(guān)注嗎?因?yàn)槲沂钦{(diào)2個(gè)季度的工資從營(yíng)業(yè)成本到期間費(fèi)用。因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)收入和成本差太遠(yuǎn),都預(yù)警以為隱藏收入了
同學(xué)你好 這個(gè)正常業(yè)務(wù)調(diào)整沒事的
同學(xué)你好 但是你收入預(yù)警了那這個(gè)得看稅局
我明白了。但老師您第二句話,其實(shí)是也不用那么擔(dān)心是嗎,稅務(wù)有時(shí)會(huì)抽檢。有預(yù)警不一定會(huì)被稅務(wù)局找
是 具體還是看稅局的
那老師,我也要去利潤(rùn)表哪里修改營(yíng)業(yè)成本,好匹配出一樣的凈利潤(rùn)是嗎?
老師,先不管那個(gè)中間的,(我只調(diào)整了后2個(gè)季度工資營(yíng)業(yè)成本進(jìn)期間費(fèi)用。成本變小了。)那下面第三段提示的105000表的那些提示,有沒有關(guān)系?
同學(xué)你好 你得按照提示的調(diào)整
1、那就是根據(jù)第一段提示,我就是去修改利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)成本減少,管理費(fèi)用增加。2、那第三段提示,怎么修改?
同學(xué)你好 你這個(gè)扣除類調(diào)整正確就不用改
對(duì)了,我剛改利潤(rùn)表時(shí),突然發(fā)現(xiàn),我營(yíng)業(yè)成本調(diào)出來(lái),管理費(fèi)用調(diào)進(jìn)去。那納稅調(diào)整明細(xì)表就不用調(diào)減了吧。就是自己改動(dòng)了利潤(rùn)表,這邊的所得稅主表就跟著變了,是這樣吧?
同學(xué)你好 你如果說?成本轉(zhuǎn)到費(fèi)用是這樣的
那如果不是利潤(rùn)表里的項(xiàng)目改動(dòng),而且單單需要調(diào)增調(diào)減項(xiàng),才去納稅調(diào)整明細(xì)表填寫。如果是利潤(rùn)表項(xiàng)目,就直接修改利潤(rùn)表就好了是吧?整體選擇就是調(diào)表不調(diào)賬?可以這么理解這些嗎
對(duì)的 可以這樣理解的
老師,我利潤(rùn)表都改好了,也申報(bào)導(dǎo)入,這邊所得稅申報(bào)表也帶出來(lái)了,為什么系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還提示管理費(fèi)用不一樣?難道是系統(tǒng)對(duì)比到第四季度利潤(rùn)報(bào)表嗎?
同學(xué)你好 是的 這個(gè)是比對(duì)的
那怎么辦?老師,您能不能直接跟我說解決方法。都是這么模棱兩可。次數(shù)用完,我又得重新問?,F(xiàn)在我到底該怎么改?
同學(xué)你好 只要是正確的就不用管這個(gè)提示 按照調(diào)整后的申報(bào)就可以、
那就是加入第四季度申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)成本5,管理費(fèi)用2,但現(xiàn)在匯算時(shí),我把利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本調(diào)減2,管理費(fèi)用調(diào)增2,利潤(rùn)不變。 所得稅年報(bào)就按匯算里的調(diào)整后的利潤(rùn)表填(營(yíng)業(yè)成本調(diào)減2,管理費(fèi)用調(diào)增2),納稅調(diào)整明細(xì)表什么都不動(dòng)。 即使風(fēng)險(xiǎn)提示本次所得稅主表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)和第四季度報(bào)本年累計(jì)不一樣也不管是吧。只要匯算清繳本次的利潤(rùn)表的數(shù)和所得稅報(bào)銷的數(shù)一樣就行是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦