你好,我需要與你確認(rèn)一下,你上個(gè)月是按暫估入賬處理嗎??

老師,上個(gè)月貨款已支付,貨已經(jīng)收到,但發(fā)票沒(méi)收到,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄?
上月現(xiàn)金支付的貨款,有收到發(fā)票,我把分錄做成了借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 上月已經(jīng)支付現(xiàn)金,這個(gè)月怎么改。
上月預(yù)付貨款5萬(wàn),然后入庫(kù)4.9萬(wàn)也結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票才3萬(wàn),這個(gè)賬上怎么做?
上個(gè)月款已支付,本月發(fā)票未收到。我如果做暫估入賬該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
上個(gè)月已經(jīng)支付貨款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票怎么做賬
老師2年沒(méi)收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo)??梢援?dāng)月就做壞賬嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,您好,向您請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了增值稅及附加稅,但是老板的對(duì)公戶(hù),現(xiàn)在沒(méi)有那么多錢(qián)交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說(shuō),周一上午12點(diǎn)以前交,這樣先報(bào)后交,是否可以,我現(xiàn)在點(diǎn)擊預(yù)繳繳款嗎?
一般納稅人可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票嗎?
老師,季度財(cái)報(bào)表申報(bào)是不是要把計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅分錄后的,報(bào)表上傳申報(bào)?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費(fèi)用,法人欠了公司很多錢(qián),想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊(cè)資金的名詞解釋
老師 所得稅季報(bào)里填工資付出(帳面上)跟個(gè)稅上數(shù)據(jù)有相差 會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)做企業(yè)實(shí)繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個(gè)人承擔(dān)的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保還是在10月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保? 因?yàn)槠髽I(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎


做了入賬也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?