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上個月已經(jīng)支付貨款 結轉成本 收到發(fā)票怎么做賬

2024-07-13 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-13 15:11

你好,我需要與你確認一下,你上個月是按暫估入賬處理嗎??

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快賬用戶6736 追問 2024-07-13 15:57

做了入賬也結轉了成本

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:10

你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄?

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你好,我需要與你確認一下,你上個月是按暫估入賬處理嗎??
2024-07-13
你好,紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。
2025-01-03
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 后邊正常領用存貨結轉
2024-04-08
同學,你好 之前的暫估分錄紅沖,按照收到的發(fā)票重新做賬
2023-08-12
需要 完整的,我給你寫一下的, 借應付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。對方企業(yè) 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2025-01-03
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