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上個(gè)月已經(jīng)支付貨款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票怎么做賬

2024-07-13 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 15:11

你好,我需要與你確認(rèn)一下,你上個(gè)月是按暫估入賬處理嗎??

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快賬用戶6736 追問(wèn) 2024-07-13 15:57

做了入賬也結(jié)轉(zhuǎn)了成本

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:10

你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?

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你好,我需要與你確認(rèn)一下,你上個(gè)月是按暫估入賬處理嗎??
2024-07-13
你好,紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。
2025-01-03
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 后邊正常領(lǐng)用存貨結(jié)轉(zhuǎn)
2024-04-08
同學(xué),你好 之前的暫估分錄紅沖,按照收到的發(fā)票重新做賬
2023-08-12
需要 完整的,我給你寫(xiě)一下的, 借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。對(duì)方企業(yè) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
2025-01-03
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