借銀行存款,貸,應(yīng)收稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤

請問老師。我們一個分公司工程有320萬,分成三次開增值稅發(fā)票,但是在前兩次就開完了成本發(fā)票了,最后一次沒有成本,那么最后這次只有上25%的企稅了?之前有部分虧損留底到這次,另外的會計說之前開的成本票能用后面的企業(yè)所得稅彌補,但是之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了
老師好!下列附圖,圖一是計提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,圖二是支付稅費,圖三不知道為什么這么做?然后本月退回了多繳的一部分稅費,收到退回的稅費怎么做?
老師您好,我們公司去年一季度預(yù)交了一點企業(yè)所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來了,請問收到這個退回來的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫?
老師,您好,去年國家補助,要求企業(yè)留底退稅,然后按照稅局要求申請了,并通過了,今年收到稅款,請問賬務(wù)怎么做,之前申請的時候到款到賬這筆退稅一直沒有做賬的。那么做到2月份可以嗎?2月份收到款項的。分錄怎么寫呢?
老師你好,收到企業(yè)所得稅,退款,怎么做憑證? 我們2022年的匯算清繳,有退稅金額,這個月收到了,不太會做憑證,請問分錄怎么寫?
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分?jǐn)偸裁磿r候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項稅沒有銷項稅,這進(jìn)項稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
要連著做兩筆嗎?
對的是的: 第一個是收到的。 第二個是紅沖計提的。