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老師好!下列附圖,圖一是計提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,圖二是支付稅費,圖三不知道為什么這么做?然后本月退回了多繳的一部分稅費,收到退回的稅費怎么做?

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老師好!下列附圖,圖一是計提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,圖二是支付稅費,圖三不知道為什么這么做?然后本月退回了多繳的一部分稅費,收到退回的稅費怎么做?
老師好!下列附圖,圖一是計提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,圖二是支付稅費,圖三不知道為什么這么做?然后本月退回了多繳的一部分稅費,收到退回的稅費怎么做?
2020-09-23 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-23 09:05

您好,前面二圖上的分錄應(yīng)該合并成下面的第1條分錄,正確的分錄應(yīng)該是 1、計提時 借:以前年度損益調(diào)整 283891.1 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 2、交稅時 借:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 貸:銀行存款 283891.1 3、收到退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整

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您好,前面二圖上的分錄應(yīng)該合并成下面的第1條分錄,正確的分錄應(yīng)該是 1、計提時 借:以前年度損益調(diào)整 283891.1 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 2、交稅時 借:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 貸:銀行存款 283891.1 3、收到退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-09-23
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-06
你好,你這個是今年收到以前的退稅了嗎
2021-02-22
您好,是否有其他專項扣除項目
2021-11-17
您好,21年度是10%,22年度優(yōu)惠5%
2022-03-10
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