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請(qǐng)問(wèn)老師。我們一個(gè)分公司工程有320萬(wàn),分成三次開(kāi)增值稅發(fā)票,但是在前兩次就開(kāi)完了成本發(fā)票了,最后一次沒(méi)有成本,那么最后這次只有上25%的企稅了?之前有部分虧損留底到這次,另外的會(huì)計(jì)說(shuō)之前開(kāi)的成本票能用后面的企業(yè)所得稅彌補(bǔ),但是之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了

2020-08-10 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 19:59

你好,你之前有虧損的話,可以彌補(bǔ)。

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齊紅老師 解答 2020-08-10 19:59

根據(jù)年累計(jì)來(lái)繳納所得稅

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快賬用戶9927 追問(wèn) 2020-08-10 20:01

但是匯算清繳后不涉及次年的了嘛

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快賬用戶9927 追問(wèn) 2020-08-10 20:01

如果頭年的是暫估的 次年開(kāi)票影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:04

只要匯算清,交之前發(fā)票到都可以。

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快賬用戶9927 追問(wèn) 2020-08-10 20:05

之后就不行了嗎

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快賬用戶9927 追問(wèn) 2020-08-10 20:05

現(xiàn)在我們?nèi)ツ甑某杀緵](méi)有夠,涉及注銷,稅務(wù)也同意補(bǔ)成本票

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:07

稅務(wù)局同意的可以啊。

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快賬用戶9927 追問(wèn) 2020-08-10 20:09

好的。謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:11

不用客氣的,應(yīng)該的。

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