讓對方開紅字發(fā)票信息表,然后你們再開紅字發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票
我們在十一月份收到供應商開來的進項票,但是在十一月份已經(jīng)做了進項抵扣,對方才說發(fā)票開錯了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
老師,6月份開進來的進項票,7月初做賬時發(fā)現(xiàn)開錯了,還沒有認證?,F(xiàn)在對方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進來的話這個發(fā)票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
老師,我6月份開了普票40000,發(fā)現(xiàn)錯誤,7月紅沖了,開了40000的專票,收入合計就是負數(shù),這個怎么處理呢
開錯發(fā)票,把數(shù)量30開成300 總金額沒錯,這是6月份開的,現(xiàn)在7月份怎么處理呢,要是對方抵扣了怎么操作呢
月份銷售的一批燈具,因為商品數(shù)量金額開錯,發(fā)票總金額也不一樣,7月份發(fā)票紅沖了,對應的是把5月份那個銷售收入那張憑證紅沖,5月份結轉的成本呢,7月怎么做分錄?
零基礎入門先休課學完了,接下來學哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設計費20000元,預付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調,一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結轉稅款
跨月也行嗎
對,跨月也是可以這么處理的。
兩個月針對這個的賬務處理能發(fā)一下嗎
你們開票,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 開紅字發(fā)票 借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù) 再開正確的做賬 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝