你好!5月的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也紅字沖減了。

老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10,單價(jià)1,總金額10,7月份出庫數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10,單價(jià)1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對(duì)了,是怎么做賬
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)重量,少開了,但金額是對(duì)的,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這里沒錄重量)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個(gè)做分錄沖哪張啊?分錄是怎樣的?
公司八月份一張發(fā)票開錯(cuò)了,發(fā)票內(nèi)容是產(chǎn)品a 數(shù)量80kg 金額1467.89元,稅額132.11元,因數(shù)量開錯(cuò),應(yīng)是10kg,現(xiàn)在10月份才發(fā)現(xiàn),8月份已經(jīng)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本;10月份沖紅重開發(fā)票后,賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫呢?
老師,請(qǐng)問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我4月銷售商品有一張票在5月沖紅,我4月的賬有銷售額,那這個(gè)相對(duì)應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)嗎,然后5月份再?zèng)_回,還是直接不結(jié)轉(zhuǎn)這張票的成本
去年的發(fā)票還能作廢嗎?
老師,工程公司申報(bào)的農(nóng)民工工資 給要交殘保金
生產(chǎn)制造企業(yè),成品往出去賣時(shí)加幾個(gè)點(diǎn)的稅合適,怎么計(jì)算呀
公司準(zhǔn)備注銷,但是未分配利潤未負(fù)數(shù)-354964,其他應(yīng)付款還是428254,公司注銷的話這個(gè)其他應(yīng)付款要先還掉么
老師,您好!后天去考稅一,由于平時(shí)忙,只把精講課聽完了,梁天老師的密訓(xùn)課沒有聽,但是把課件題目都做完了。我現(xiàn)在主要復(fù)習(xí)什么?平時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間太少了。
收的海運(yùn)費(fèi),是要加到出口總額里面去嗎,就是到時(shí)候我們填出口報(bào)關(guān)的時(shí)候要加進(jìn)去嗎 ?
固定資產(chǎn)的日常維護(hù)支出應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益或者計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本 老師這個(gè)是對(duì)還是錯(cuò)?
經(jīng)過二手車經(jīng)紀(jì)買破產(chǎn)公司的車輛,如何開票呢?
資產(chǎn)類科目零余額賬戶7134.09元,庫存現(xiàn)金5600.21元,固定資產(chǎn)205198.61元,合計(jì)一共217932.91元,這是報(bào)表左邊,右邊凈資產(chǎn)116349.76元,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)12734.3元,右邊合計(jì)129084.06元,差了累計(jì)折舊88848.85元,怎么辦老師,資產(chǎn)負(fù)債表
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?

