你好!5月的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也紅字沖減了。
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫(kù)商品數(shù)量10,單價(jià)1,總金額10,7月份出庫(kù)數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10,單價(jià)1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷(xiāo)售的成本不對(duì)了,是怎么做賬
老師,6月份有一張銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)重量,少開(kāi)了,但金額是對(duì)的,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(這里沒(méi)錄重量)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了,到7月份做了紅沖,重新開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,這個(gè)做分錄沖哪張???分錄是怎樣的?
公司八月份一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票內(nèi)容是產(chǎn)品a 數(shù)量80kg 金額1467.89元,稅額132.11元,因數(shù)量開(kāi)錯(cuò),應(yīng)是10kg,現(xiàn)在10月份才發(fā)現(xiàn),8月份已經(jīng)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本;10月份沖紅重開(kāi)發(fā)票后,賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷(xiāo)掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷(xiāo)掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷(xiāo)掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我4月銷(xiāo)售商品有一張票在5月沖紅,我4月的賬有銷(xiāo)售額,那這個(gè)相對(duì)應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)嗎,然后5月份再?zèng)_回,還是直接不結(jié)轉(zhuǎn)這張票的成本
你好,老師我想問(wèn)一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營(yíng),這合理嗎
老師你好,我想咨詢(xún)下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話(huà),我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷(xiāo)售方,我把發(fā)票開(kāi)對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)?
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專(zhuān)票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專(zhuān)票還是按13%開(kāi)專(zhuān)票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶(hù)打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢