你好!只能說,可以按這個方式申報。不是一定要按這個
非全日制用工是按工資薪金所得還是按勞務報酬所得申報個稅?
公司7月份全日制用工個稅按工資薪金己申報,7月份非全日制用工個稅應按勞務所得申報(暫未申報),現(xiàn)在按勞務所得申報個稅會不會對前期按工資薪金所得申報產生影響?
非全日制用工,按工資薪金申報還是勞務報酬
非全日制用工是按工資薪金還是勞務報酬申報個稅?
老師,請問非全日制用工也是跟正常員工一樣,按照正常工資薪金申報個稅就可以吧?
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?
年初預發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補。補發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
沒有明白您的意思
你好,是這樣子的,你們如果簽訂勞動合同就按照工資薪金報,如果簽訂了勞務合同就按照勞務申報。
雖然是非全日制,但是我們是雇傭關系,所以我們應該可以按工資薪金所得來申報的
你好,是的,就是這個意思??梢园凑者@個
謝謝老師的耐心解答
你好,不用客氣的呢。