您好,工資計提為1100元才行,7月付款過來,沖管理費用-工資和應(yīng)付職工薪酬就好了(就是計提工資的分錄,金額為負)
老師,請問一下,我們有個員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了,正常計提工資是,借:管理費用-工資100,貸應(yīng)付職工薪酬-工資100,但是扣了這個員工的社保我就做,借管理費用-工資100,貸,應(yīng)付職工薪酬98,其他應(yīng)付款-社保2,然后4月份支付社保的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保20,其他應(yīng)收款-個人社保18,其他應(yīng)付款-個人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請問這樣做是否正確?
做8月份的賬,7月計提工資4000,但是8月份公司社保增員了(工資表中8月份才有他的名字)請問發(fā)放工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬4368.38 貸:其他應(yīng)付款-社保費(個人部分)368.38 庫存現(xiàn)金4000 同時還有做一個補計提上月未計提工資的分錄:借管理費用-工資368.38 貸應(yīng)付職工薪酬368.38的分錄嗎? 還有工資表要把8月增員的個人部分社保費添加到工資之中嗎?若添加是只加他的個人部分社保費還是工資+社保一起,
老師麻煩幫忙看一下這個賬務(wù)處理 2022年11月計提工資 借:管理費用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個人所得稅462.84 實際發(fā)放工資時發(fā)現(xiàn)有個人多扣了21元個稅,想著在12月給補發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯了,多加入一個不該加入的人員工資, 12月計提工資時 借:管理費用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費/個人所得稅 427.61 12月做錯賬個稅427.61元,實際個稅442.61元 2023年發(fā)放工資時怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
老師,有一六月份停薪留職員工,現(xiàn)在做他六月份的工資,其中話費補貼有一百元,所以他的應(yīng)發(fā)工資是100元,但扣了個人社保公積金及住房費后是實發(fā)工資為負1000元。我現(xiàn)在做六月份的職工薪酬賬,他這塊的賬該怎么做?。科咴路菟虐褌€人的社保公積金及房租款付過來
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資,其實應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
不是啊,話費補貼100元是給他的,所以應(yīng)發(fā)工資是100元,但他個人社保公積款是900元,他需要交房租200元,所以現(xiàn)在工資報表他的實發(fā)工資是負1000元。
工資計提不應(yīng)該是100元,然后代繳代扣個人社保公積金款是900元,房租費200元,不應(yīng)該是這樣嗎
您好,我們不是要申報個稅么,您的意思900不給他申報扣除了呀,
也要申報啊,只是他七月份付過來我要沖賬而已,但現(xiàn)在六月份的賬我不懂怎么操作
您好,申報時工資100,扣五除一金900,不讓申報的嘛,成負數(shù)了,
那他的怎么申報呢?
您好,申報工資是1100元,扣個人社保900扣房租200,實發(fā)為0,下月讓他轉(zhuǎn)1000來就可以了
這個個稅是不是累計的嗎?本月沒有足夠的工資扣社保公積金不影響申報個稅吧?
您好,是累計的,要申報的不申報?個人承擔(dān)的社保不好扣除嘛,其實不用跟員工收錢都可以的,以后工資里扣下1000元(不過轉(zhuǎn)來1000元我們放心點)
他七月份已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了,但我現(xiàn)在弄六月份的工資報表及賬務(wù)不好弄,現(xiàn)在報表有負1000元在上面。然后總的實發(fā)工資就少了1000元,然后賬務(wù)處理我也不懂怎么寫,需要老師幫忙寫一下,謝謝
您好,我是這么想,他轉(zhuǎn)來的1000也不沖了,掛往來, 借:管理費用? 1100? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 1100 借:應(yīng)付職工薪酬? 1100? ?貸:其他應(yīng)付款-個人社保? 900? ?其他應(yīng)付款-房租? 200 他轉(zhuǎn)來錢 1000 借:銀行? ?1000? ?貸:其他應(yīng)付款-個人? 1000 以后他來上班了比如工資8000元 借:管理費用? 8000-1000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 7000 借:應(yīng)付職工薪酬? 7000? ? 其他應(yīng)付款-個人? 1000? ?? 貸:其他應(yīng)付款-個人社保? 900? ?其他應(yīng)付款-房租? 200? ? 銀行8000-1100