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老師,請問一下,我們有個員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了,正常計提工資是,借:管理費(fèi)用-工資100,貸應(yīng)付職工薪酬-工資100,但是扣了這個員工的社保我就做,借管理費(fèi)用-工資100,貸,應(yīng)付職工薪酬98,其他應(yīng)付款-社保2,然后4月份支付社保的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保20,其他應(yīng)收款-個人社保18,其他應(yīng)付款-個人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請問這樣做是否正確?

2021-06-26 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 17:56

同學(xué)您好,扣員工的社保的時候,借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款-社保銀行存款

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快賬用戶9172 追問 2021-06-26 18:12

老師,我沒有理解呢,為什么要借應(yīng)付職工薪酬-工資呢?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 18:22

您不是已經(jīng)計提了嗎

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快賬用戶9172 追問 2021-06-26 18:24

您的意思是沖減計提嗎?

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快賬用戶9172 追問 2021-06-26 18:25

沖減計提那應(yīng)付職工薪酬不就減少了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-26 18:42

是的,要不然您貸方的應(yīng)付職工薪酬不是就一直掛在貸方嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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