你好,你開票了,就填一部分不開票收入的負(fù)數(shù)
上期增值稅填報了未開票收入,這個月開了票,增值稅申報時怎么填寫申報表?
上個月申報了未開票收入,并繳納了增值稅,發(fā)票本月開具,此類收入應(yīng)該在申報表處如何填寫?
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個月申報應(yīng)該怎么申報呢
你好,請問上月有做了未開票收入3w,也正常申報了增值稅,本月已開票。但本月又有新的未開票收入5W,本月申報增值稅時未開票收入應(yīng)該填多少呢?是填2W嗎?那下月要補(bǔ)開票,開票數(shù)額肯定是開5W的,那下月申報時未開票又該填多少呢?
上個月填寫未開具發(fā)票收入,這個月開具發(fā)票,增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
那分錄是把之前的沖了嘛?
我之前是這樣做的分錄
你好,是的,就是這樣子。
老師 可以幫我寫一下紅沖和開票的分錄嗎?還是直接寫借開票收入,貸開票收入
你好,其實(shí)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 只是金額一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。
上個月已經(jīng)收錢了的
你好!你可以計(jì)入銀行存款或者現(xiàn)金
那我直接把未開票收入 轉(zhuǎn)成開票收入不可以嗎
你好!可以的。操作是沒問題
老師我去申報系統(tǒng)把未開票收入填成負(fù)數(shù),系統(tǒng)提示比對不通過,我應(yīng)該怎么填呢
你好,這個要上門申報才行
意思要去大廳申報嗎
你好,是的。這個要去到大廳申報。