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上個月做了未開票收入,本月開票了應(yīng)該怎么做呢?增值稅申報的時候應(yīng)該怎么填寫

2024-07-11 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 13:42

你好,你開票了,就填一部分不開票收入的負(fù)數(shù)

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 13:43

那分錄是把之前的沖了嘛?

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 13:44

我之前是這樣做的分錄

我之前是這樣做的分錄
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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:44

你好,是的,就是這樣子。

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 13:45

老師 可以幫我寫一下紅沖和開票的分錄嗎?還是直接寫借開票收入,貸開票收入

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:46

你好,其實(shí)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 只是金額一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 13:47

上個月已經(jīng)收錢了的

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:50

你好!你可以計(jì)入銀行存款或者現(xiàn)金

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 13:51

那我直接把未開票收入 轉(zhuǎn)成開票收入不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:56

你好!可以的。操作是沒問題

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 15:00

老師我去申報系統(tǒng)把未開票收入填成負(fù)數(shù),系統(tǒng)提示比對不通過,我應(yīng)該怎么填呢

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:01

你好,這個要上門申報才行

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快賬用戶2514 追問 2024-07-11 15:02

意思要去大廳申報嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:03

你好,是的。這個要去到大廳申報。

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相關(guān)問題討論
你好,你開票了,就填一部分不開票收入的負(fù)數(shù)
2024-07-11
這個月開具的發(fā)票400萬,未開具發(fā)票負(fù)數(shù)400萬。
2024-04-13
對的,是的,填寫負(fù)數(shù)5萬。
2023-04-01
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-10-13
在“未開票收入”欄次填寫負(fù)數(shù),以沖減上季度的未開票收入。同時,在“開票收入”欄次填寫本月的開票收入。
2024-02-01
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