你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫(xiě)申報(bào)表?
上期增值稅填報(bào)了未開(kāi)票收入,這個(gè)月開(kāi)了票,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫(xiě)申報(bào)表?
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,并繳納了增值稅,發(fā)票本月開(kāi)具,此類(lèi)收入應(yīng)該在申報(bào)表處如何填寫(xiě)?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,在增值稅申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票收入那填了10萬(wàn)的收入,然后本月開(kāi)具了這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)報(bào)表?謝謝
老師 之前月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入,并申報(bào)且繳稅,次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報(bào)的未開(kāi)票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶(hù)顯示了我公司的名稱(chēng)。但我公司帳戶(hù)上查詢(xún)不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱(chēng)。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入