一、增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。具體計算公式為: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入×100% 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額%2B本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額 例如,某項目本期銷售收入為1000萬(不含稅),銷項稅率為13%,供應(yīng)商也均為一般納稅人,采購成本為600萬元(不含稅),進(jìn)項稅率為13%,其他成本共計208萬(不含稅),不考慮其他影響因素。則該項目的增值稅稅負(fù)計算如下: 當(dāng)期銷項稅額 = 1000×13% = 130(萬元) 當(dāng)期進(jìn)項稅額 = 600×13% = 78(萬元) 實(shí)際抵扣進(jìn)項稅額 = 78(萬元) 當(dāng)期應(yīng)納增值稅 = 130 - 78 = 52(萬元) 增值稅稅負(fù)率 = 52÷1000×100% = 5.2% 需要注意的是,在實(shí)際情況中,可能存在部分采購無法取得進(jìn)項票,或者供應(yīng)商并非都是一般納稅人,只能提供3%或6%稅票等情況,這會導(dǎo)致實(shí)際的增值稅稅負(fù)可能更高。 二、所得稅稅負(fù)率 企業(yè)所得稅稅負(fù)率的計算公式為: 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納稅所得稅額÷本期銷售額×100% 應(yīng)納稅所得稅額=企業(yè)利潤×企業(yè)所得稅稅率 企業(yè)利潤=不含稅收入-不含稅成本-費(fèi)用-城建及附加稅-印花稅等 沿用上述例子,先計算稅金及附加:52×(5%%2B3%%2B2%)%2B(1000%2B600)×0.0003 = 5.68(萬元) 企業(yè)利潤 = 1000 - 600 - 5.68 - 208 = 186.32(萬元) 所得稅 = 186.32×25% = 46.58(萬元) 所得稅稅負(fù)率 = 46.58÷1000×100% = 4.66% 這里的計算基于企業(yè)發(fā)生的成本都取得合規(guī)的稅前扣除憑證,且沒有其他調(diào)整事項的假設(shè)。而在實(shí)際中,若企業(yè)存在未取得發(fā)票、取得不合規(guī)發(fā)票,或者有些項目稅法規(guī)定不能扣除等情況,都會影響企業(yè)的所得稅稅負(fù)。 三、綜合稅負(fù)率 綜合稅負(fù)率=各項納稅總額÷收入總額 各項納稅總額=當(dāng)期應(yīng)納增值稅%2B應(yīng)納稅所得稅額%2B城建及附加稅額%2B印花稅 在上述例子中,各項納稅總額 = 52 %2B 46.58 %2B 5.68 = 104.26(萬元) 綜合稅負(fù)率 = 104.26÷1000×100% = 10.43%
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負(fù)責(zé)承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負(fù)率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規(guī)?
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負(fù)要扣3個點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進(jìn)項都全部提供來了,實(shí)際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負(fù)加起來有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見
總包方要我們預(yù)測一下正在施工的項目的增值稅稅負(fù)率,不是現(xiàn)在實(shí)際的稅負(fù)率,那這個稅負(fù)率咋推算出來?
總包方要我們預(yù)測項目的稅負(fù)率給他們,才能請這個項目的款,要求:預(yù)測稅負(fù)率(含附加),請問下,這個稅負(fù)率怎么算出來?
老師,我們是建筑公司,遇到一個問題,就是異地項目,要預(yù)交0.02的增值稅,我們稅負(fù)率暫定0.03,這樣在公司所在地預(yù)交0.01,問題來了,進(jìn)項稅就多了,按照正常進(jìn)項都是收的專票,這樣下來,我們的進(jìn)項發(fā)票就用不完,改怎么提前規(guī)劃呢
為什么一列數(shù)字用=sum求和跟自動求和出來的數(shù)據(jù)不一致
老師,請您幫我看看打問號的那句話,隱藏的民事法律行為這句話怎么理解
哪些人單位可以不用給繳納社保
5萬的勞務(wù)報酬繳納個稅是不是50000*(1-20%)*30%-2000=10000是么?
加油站每月未開票數(shù)據(jù)以什么為憑證
沒做過財務(wù)經(jīng)理的老師莫要搶答,謝謝。老師,明天面試財務(wù)經(jīng)理這個崗位:這家公司目前很多制度,還有系統(tǒng)各方面都沒弄好。和老板聊話,應(yīng)該怎么去聊,我發(fā)了公司的招聘要求了。老師可否詳細(xì)展開說說。
老師,什么情況下資產(chǎn)要繳稅
這一題算2025年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。分母為什么可以直接用2025年的資產(chǎn)總額?可以不用平均資產(chǎn)總額?
咨詢下:個人出售住房/出租住房,個人出售非住房類不動產(chǎn)/出租非住房類不動產(chǎn),增值稅政策有什么區(qū)別嗎?
如果傳媒公司和主播簽訂合作協(xié)議…繳納個稅按工資薪金申報…會有很大風(fēng)險嗎?