同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小規(guī)模納稅人減按1%征收,減免的2%增值稅需要做賬嗎?
小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅期間發(fā)票怎么開(kāi)?
什么情況下增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅,
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。這句話的稅率是不是1%?
小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的,怎么做賬
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué),你好 你是季度不超過(guò)30萬(wàn),免稅嗎?
嗯,我是普票開(kāi)了23萬(wàn),然后開(kāi)了張專票4萬(wàn),所以對(duì)這個(gè)4萬(wàn)的專票我繳納增值稅等,然后怎么做賬
同學(xué),你好 普通發(fā)票的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那這個(gè)4萬(wàn)的票呢
本期怎么做賬,然后繳納后下期又怎么做賬
同學(xué),你好 那這個(gè)4萬(wàn)的票呢,你要繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
這個(gè)稅費(fèi)是繳納的3%,還是1%
同學(xué),你好 是按照1%的
我發(fā)票上開(kāi)的是3%,然后我申報(bào)時(shí)是不是可以選擇減按1%填寫增值稅減免稅申報(bào)表,那我做賬的時(shí)候怎么做
減少的2%是算入哪個(gè)賬戶
同學(xué),你好 不是,你發(fā)票開(kāi)了3%,那就按照3%繳納增值稅