正常情況下,小規(guī)模納稅人是3%,今年有優(yōu)惠,所有3%的都可以享受1%。
【補充】自2021年4月1日至2021年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按 1%征收率征收增值稅。這道題,3%的征收率減按1%的征收率征收,應納稅款=含稅銷售額÷(1+1%)x1%
什么情況下增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅,
老師問下,截至2021年12月31日,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。
老師,根據(jù)以下政策,是月銷售收入10萬以下免征增值稅,超出的部分減按1%征收嗎? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。這句話的稅率是不是1%?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務利潤是負數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認到當期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細表里,業(yè)務招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學校應收集團300萬,集團就把300萬給了學校,學校賬當時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應收集團300萬,分錄怎么寫
那做題的時候都是乘1%嗎
題目的話,你看題目要求,如果說題目沒有特殊要求的話,還是默認按3%處理。
某個體商店為四川省增值稅小規(guī)模納稅人,2021年6月購置一批貨物,取得普通發(fā)票上注明金額為6000元,當月零售貨物取得含稅銷售收入3萬元,已知增值稅征收率為3%,該個體商店當月應納的增值稅是
這道題我看答案最后乘的是1%
但你這里說的征收率是3%,正常的算到3%計算的。
那如果是按1%的話題目一般會怎么說
題目,他會告訴我享受現(xiàn)在的什么什么優(yōu)惠政策,或者三到1%進行。
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快。