你好,你看一下你是不是做了利潤分配?無一分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整。如果沒有的話,你就每個月用利潤表和你的科目余額表的發(fā)生額核對一下。
老師好,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發(fā)生額,負債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
利潤表的凈利潤本期數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初,根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表要哪看哪些數(shù)據(jù)
老師,我想確認一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)據(jù)跟利潤表凈利潤是不是一樣的
利潤表營業(yè)利潤數(shù)據(jù),跟資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)據(jù)期末數(shù)據(jù)對不上是哪里有問題了
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負數(shù),會有風險預(yù)警么,今年預(yù)提和補記了一些費用,
有利潤分配
本年利潤加上利潤分配嗎
好用利潤分配,未分配利潤調(diào)整過賬務(wù)處理是這個意思。
沒太懂你說的
你好,就是你們單位做過分紅呀,調(diào)整過以前年度損益呀。
沒有 做過這個
那你就按照我上面的方法,每個月利潤表損益類的發(fā)生額和你的科目余額表的發(fā)生額核對一下。
一下問題出在幾月份?