你好 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 符合這個關系就可以了
老師好,利潤表勾稽關系有2種 1是資產(chǎn)負債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負債表期末余額
老師好,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發(fā)生額,負債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
你好資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期初期末數(shù),是科目余額表上的利潤分配/未分配利潤數(shù)嗎
資產(chǎn)負債表里面未分配利潤的期初余額+利潤表里面的本期凈利潤=資產(chǎn)負債表里面未分配利潤的本期期末余額,老師對嗎
老師,我想確認一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
老師,河南這邊社保年繳費工資申報,今年最低標準是多少?
老師,對公付給包工頭工資,對方要開什么發(fā)票過來呢?需要報個稅嗎
老師,民宿連棟審批叫人話的布局圖,這種費用入賬哪個科目?
老師,給退休人員發(fā)工資,需要申報個稅么?
請問誰知道,初級考證學生身份證丟了,還可以用別的替代嗎?
老師,我家這月有2臨時工,開工資各5千,個稅用申報不
老師,公司招投標文件費,進項發(fā)票可以抵扣嗎,投標失敗了
老師,4月份計提社保,借:管理費用—社保(單位部分)貸:應付職工薪酬—社會保險 4月份繳納社保,借:應付職工薪酬—社會保險 其他應收款—社保(個人) 貸:銀行存款 2025.4.18扣款繳納社保,那這兩個分錄我在系統(tǒng)憑證錄入的時候可以日期都寫2025.4.18嗎,就是計提和繳納的分錄憑證日期都寫2025.4.18可以嗎
代開項目里面的項目編碼及簡稱是指什么?
老師,你好,我想問哈汽車修理公司,可以開具道路救援發(fā)票不?
那本期未分配利潤發(fā)生額不用算嗎?
你好,不需要看發(fā)生額,只需要看期末余額
老師好,我2022年1月的資產(chǎn)負債表未利潤分配的期余額是40426525 1月份的凈利潤是648143,按照公式算的話1月份資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額就是40426525+648143=41074668,但現(xiàn)在報表計算未分配利潤期末余額是41074668-2000000=39074668,這200萬是1月份做的憑證分錄,借方余額
你好,200萬是什么業(yè)務做的憑證?
分紅用的,1月份做的分錄是借:未分配利潤200萬 貸:應付股利200萬,借:應付股利200萬 貸:銀行存款200萬
你好,有分紅,關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
那就是我的沒有做錯是吧,有分紅還要減去是吧老師
你好,是的,是這樣的